送心意

樸老師

職稱會計師

2026-02-09 07:57

可以減少成本,但會計上需按未售存貨處理,而非沖減當期主營業務成本。
賬務處理
借:銀行存款(或應付賬款 — 廠家)
貸:庫存商品(返利不含稅金額)
應交稅費 — 應交增值稅(進項稅額轉出)(返利含稅金額 ÷1.13×13%)

美麗心情 追問

2026-02-09 08:14

您這分錄是第一步,是不是還要做一步:  借 庫存商品  借 主營業務成本(紅字)

樸老師 解答

2026-02-09 08:18

不用做那步紅字沖成本!
1 月沒銷售,返利只做一筆:
借:銀行存款
貸:庫存商品
貸:應交稅費 — 進項稅額轉出
只有返利對應的車1 月賣了,才需要再紅字沖減主營業務成本

美麗心情 追問

2026-02-09 08:31

老師1月收到的返利,是12月銷售的車

樸老師 解答

2026-02-09 08:32

要做!分兩步處理,因為返利對應 12 月已售車輛,1 月收到要沖減當期成本。
完整正確分錄(兩步)
沖減庫存 + 進項轉出(對應紅字發票):
借:銀行存款
貸:庫存商品
貸:應交稅費 — 應交增值稅(進項稅額轉出)
紅字沖減主營業務成本(關鍵一步):
借:主營業務成本(紅字 / 負數)
貸:庫存商品(紅字 / 負數)

美麗心情 追問

2026-02-09 09:47

哦,老師我返利是12月的(12月銷售的車輛)返利的錢是廠家在26年1月給的(廠家給開紅票)我一月?沒有銷售整車,但是返利在1月給了,我做內兩步分錄對吧(您寫的兩筆分錄)

美麗心情 追問

2026-02-09 09:47

我現在一月做這兩筆分錄可以對吧(是1月給的)

樸老師 解答

2026-02-09 09:50

同學你好
對的,是這樣

美麗心情 追問

2026-02-09 14:25

謝謝老師!

樸老師 解答

2026-02-09 14:26

滿意請給五星好評,謝謝

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可以減少成本,但會計上需按未售存貨處理,而非沖減當期主營業務成本。 賬務處理 借:銀行存款(或應付賬款 — 廠家) 貸:庫存商品(返利不含稅金額) 應交稅費 — 應交增值稅(進項稅額轉出)(返利含稅金額 ÷1.13×13%)
2026-02-09 07:57:37
同學,你好 就是紅沖之前的藍字發票
2022-04-05 16:48:46
你好 這個是需要讓對方把原來的發票退回來的
2022-03-06 16:54:17
你好 說明本張信息表編號已被使用,開具過相對應的負數發票了。
2022-01-05 21:49:09
你好,只要有那個開票系統數據應該不會丟失,可以查到的
2021-03-20 12:05:26
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