請問, 異常發票進項稅額轉出 怎么做分錄 問
1. 原來已抵扣,現在做進項轉出 借:原材料 / 庫存商品 / 主營業務成本 貸:應交稅費 — 應交增值稅(進項稅額轉出) 2. 月末結轉 借:應交稅費 — 應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費 — 未交增值稅 3. 實際繳納時 借:應交稅費 — 未交增值稅 貸:銀行存款 答
老板要開了財務領導,那個我要直接給她說嗎?…… 問
您好,要老板自已說,您最好不要說 答
老師,A公司持股B公司99%的股權,金額99萬。A注資到B 問
同學您好,是的,借長期股權投資-b公司99萬 貸銀行存款99萬 答
1.實繳需要押金嗎,必須要公示嗎,如果沒有公示咋辦, 問
第一個不需要押金,需要公示,現在補 第二個二月份有工資就計提 沒有工資,不用 營業執照下來就可以做帳 答
老師好,個體工商戶查賬征收有稅率的怎么作收入分 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

老師,一家供應商能開專票,但要開普票,我們吃虧再哪里
答: 我們無法進項抵扣,要交增值稅
老師,我們買材料,供應商開普票加收我們3個點,開專票加收12個點,開哪種票劃算,
答: 專票你們能抵扣13%,普通發票不能抵扣 所以多付出9%能抵扣13%,還是開專票劃算
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
比如我們的客戶給我們公戶打錢1500萬,開專票6個點,我們收到款后給供應商打錢1450萬,供應商給我們開專票,請問這個過程中,我們需要繳納多少錢的稅
答: 借銀行存款1500, 貸主營業務收入1500/1.06 應交稅費、應交增值稅銷項,1500/1.06*6% 借主營業務成本, 應交稅費、應交增值稅進項, 貸銀行1450






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