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送心意

樸老師

職稱會計師

2026-01-12 19:22

有關(guān)系,50% 的差異絕非小事,存在稅務(wù)稽查與補(bǔ)稅風(fēng)險,是否調(diào)賬看差異原因:
若為記賬錯誤(如科目串戶、金額錄錯、漏記收入 / 成本),必須調(diào)賬 + 更正申報,同步改賬與報表,留存憑證備查。
若為稅會差異(如折舊年限、壞賬準(zhǔn)備等口徑不同),調(diào)表不調(diào)賬,在申報表(如 A105000)做納稅調(diào)整,賬保持不變。
若為合理經(jīng)營變動(如大額訂單、資產(chǎn)處置等),無需調(diào)賬,但要準(zhǔn)備合同、流水、訂單等材料,向稅務(wù)機(jī)關(guān)書面說明并留存?zhèn)洳椤?/p>

半糖氣泡水 追問

2026-01-12 21:00

工資的前兩個季度我放管理費(fèi)用了,后面放主營業(yè)務(wù)成本,因為今年剛接手,前面不熟悉。這個需不需要調(diào)整?是調(diào)第四季度還是從第一季度調(diào)?

樸老師 解答

2026-01-12 21:02

你最好是調(diào)整一下,有收入對應(yīng)的這個支出那他就是成本如果沒有收入的時候你可以進(jìn)入

半糖氣泡水 追問

2026-01-12 21:07

老師,我還想問一下,增值稅優(yōu)惠的2%,我沒有提現(xiàn)出來,這個是需要錄營業(yè)外收入嗎?所得稅有提示我查下營業(yè)外收入,免稅的部分我計入營業(yè)外收入了。優(yōu)惠的沒有

樸老師 解答

2026-01-12 21:23

這個賬上不需要體現(xiàn)的,你直接按1%的來做就可以。如果這個1%的不超30萬普票免稅了,那這個就轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。

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有關(guān)系,50% 的差異絕非小事,存在稅務(wù)稽查與補(bǔ)稅風(fēng)險,是否調(diào)賬看差異原因: 若為記賬錯誤(如科目串戶、金額錄錯、漏記收入 / 成本),必須調(diào)賬 %2B 更正申報,同步改賬與報表,留存憑證備查。 若為稅會差異(如折舊年限、壞賬準(zhǔn)備等口徑不同),調(diào)表不調(diào)賬,在申報表(如 A105000)做納稅調(diào)整,賬保持不變。 若為合理經(jīng)營變動(如大額訂單、資產(chǎn)處置等),無需調(diào)賬,但要準(zhǔn)備合同、流水、訂單等材料,向稅務(wù)機(jī)關(guān)書面說明并留存?zhèn)洳椤?/div>
2026-01-12 19:22:38
你好,上次季度末資產(chǎn)總額和你現(xiàn)在填的季度初資產(chǎn)要一樣金額
2021-10-22 17:28:42
您好,具體看下風(fēng)險提示內(nèi)容是什么
2020-05-19 10:31:25
你好,這個是收購發(fā)票開錯嗎?
2022-03-24 13:18:13
你好;去檢查下; 你實際成本 中是不是有做了期間費(fèi)用在里面去了。 導(dǎo)致 你成本大于收入;實際中是不會這樣的;
2022-05-17 11:29:46
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