送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2026-01-07 17:43

你好,按實際支付1000元做賬

微信用戶 追問

2026-01-07 17:44

如果是費用類,分錄怎么做

文文老師 解答

2026-01-07 17:45

借:管理費用 貸:銀行存款

微信用戶 追問

2026-01-07 17:46

謝謝老師

文文老師 解答

2026-01-07 17:47

不用謝,有幫到你就好。請五星好評!

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相關問題討論
你好!這種你要么就開信息服務費
2023-07-25 14:10:37
你好;? ?貨物收到了嗎 ;? 為什么 支。付寶支付不開票嗎???
2022-10-21 12:18:21
你好,差額放到營業外收支就可以了。
2022-03-10 14:10:29
您好,如果是采購業務發生的記采購成本借庫存商品等,但銀行存款
2020-06-11 13:54:33
您好,這個的話,你們應收賬款掛賬是49400嗎這個?
2023-11-14 16:26:04
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