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微信用戶
于2026-01-07 17:43 發布 ??53次瀏覽
文文老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2026-01-07 17:43
你好,按實際支付1000元做賬
微信用戶 追問
2026-01-07 17:44
如果是費用類,分錄怎么做
文文老師 解答
2026-01-07 17:45
借:管理費用 貸:銀行存款
2026-01-07 17:46
謝謝老師
2026-01-07 17:47
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
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老師,客戶給我們供應商支付20萬,需要供應商幫我們開稅票,稅點是5個,但是我們中間吃一個點,這一個點怎么做賬
答: 你好!這種你要么就開信息服務費
你好,電商對公支付寶向供應商下單,沒有發票的,怎么做賬呢?
答: 你好;? ?貨物收到了嗎 ;? 為什么 支。付寶支付不開票嗎???
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好麻煩問一下我們單位支付給供應商的配送費應該掛到那個科目中?我該怎么做賬呢?
答: 您好,如果是采購業務發生的記采購成本借庫存商品等,但銀行存款
老師,向供應商支付105萬的保證金怎么做賬呢?
討論
如果供應商開普票,我這邊付款走公戶,打到對方什么賬戶有什么要求,
支付給供應商10萬,供應商開票開給30萬,這種如何做賬?
老師,我想請教一個問題,就是有張支票是別的供應商開到我一個客戶的,然后客戶又給了張支票給到我公司,我公司給這張支票,給到我的供應商,他的錢已經進他的私賬了,但是這個錢要走一下賬嗎?供應商有開票給我公司
老師好,公司收到供應商開來普票2001元比實際付款金額2000多1塊錢,請問這個分錄具體怎么寫?
文文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 4.97 解題: 115415 個
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2026-01-07 17:44
文文老師 解答
2026-01-07 17:45
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2026-01-07 17:46
文文老師 解答
2026-01-07 17:47