送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2026-01-06 11:49

你好,已經計入的本年累計計提的應付職工薪酬貸方發生額,實際支付是本年累計借方發生額

暖暖老師 解答

2026-01-06 11:49

有差額很正常,當月計提當月發放的這兩處的數據才一致

葉子 追問

2026-01-06 11:52

實際支付給職工的數據里面,要不要把1月份實際支付的是去年12月份工資的數據減掉?

暖暖老師 解答

2026-01-06 11:53

是的,去年的需要減去才可以的

葉子 追問

2026-01-06 11:55

今年發放的高溫費也計入的工資里面,需要加上去嗎?

暖暖老師 解答

2026-01-06 11:56

需要的,這里也屬于應付職工薪酬

葉子 追問

2026-01-06 11:57

節日福利發放的現金,做了個稅申報,但是做賬計入的是應付職工薪酬-應付福利費,這塊的金額怎么處理呢?要加進去嗎?

暖暖老師 解答

2026-01-06 11:58

需要加進去,包括單位承擔的社保

上傳圖片 ?
相關問題討論
分錄不對哈; 按我寫的來做:? ?? 1.計提工資? 借:管理費用等貸:應付職工薪酬——工資? 2.計提社保和公積金(企業部分)? 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬——社保? 應付職工薪酬-公積金 3.次月發放工資時? 借:應付職工薪酬——工資? 貸:其他應付款——社保(個人部分)? 其他應付款-公積金(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅? 庫存現金/銀行存款或現金? 4.上交社保公積金? 借:應付職工薪酬——社保(企業部分)? -????? 公積金(企業部分) 其他應付款——社保(個人部分) -????? 其他應付款-公積金(個人部分)? 貸:銀行存款或現金? 5.上交個人所得稅? 借:應交稅費——應交個人所得稅? 貸:銀行存款或現金
2022-04-06 16:15:10
您好!計提的時候,借銷售費用 貸應付職工薪酬—工資就可以了
2022-04-07 10:57:11
根據1-12月賬面數字填報 事項1.“職工薪酬-已計入成本費用的職工薪酬”:填報納稅人會計核算計入成本費用的職工薪酬。包括工資薪金支出、職工福利費支出、職工教育經費支出、工會經費支出、各類基本社會保障性繳款、住房公積金、補充養老保險、補充醫療保險等累計金額。 一般是應付職工薪酬一級科目貸方累計;沒通過應付職工薪酬計提的,加上計入管理費用,銷售費用,主營業務成本里邊的職工薪酬 2.“職工薪酬-實際支付給職工的應付職工薪酬”:填報納稅人“應付職工薪酬”會計科目下工資薪金(只是工資和獎金)借方發生額累計金額。
2026-01-13 14:20:36
根據1-12月合計數字填報 事項1.“職工薪酬-已計入成本費用的職工薪酬”:填報納稅人會計核算計入成本費用的職工薪酬。包括工資薪金支出、職工福利費支出、職工教育經費支出、工會經費支出、各類基本社會保障性繳款、住房公積金、補充養老保險、補充醫療保險等累計金額。 一般是應付職工薪酬一級科目貸方累計;沒通過應付職工薪酬計提的,加上計入管理費用,銷售費用,主營業務成本里邊的職工薪酬 2.“職工薪酬-實際支付給職工的應付職工薪酬”:填報納稅人“應付職工薪酬”會計科目下工資薪金(只是工資和獎金)借方發生額累計金額。 ?
2026-01-14 11:15:07
您好,不包括,只是26年的
2026-04-08 13:39:01
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...