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小楊
于2025-12-27 10:33 發布 ??79次瀏覽
小菲老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2025-12-27 10:34
同學,你好 不轉,先掛著
小楊 追問
2025-12-27 10:36
余額掛著沒事的哦,謝謝
小菲老師 解答
同學,你好 沒關系的
2025-12-27 11:10
謝謝老師
不客氣,祝工作順利
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老師,我社保其他應收款貸方有余額,年底轉哪個科目核算
答: 同學,你好 不轉,先掛著
老師,在酒店業,前臺交了客人應退未退款,之后客人又回來要這筆錢了。現在前臺報銷這筆應退款,我們之前是用其他應收款-應退未退這個科目。前臺報銷這筆錢是時,我可以在其他應收款的貸方用紅字沖回嗎?
答: 你好,直接做借方就可以的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好,請問其他應收款沒有設置明細科目,現在要如何調整呢
答: 你好!你是想弄回明細嗎?
請問:其他應收款科目前一年有100個數字結轉到下一年卻卻只有20個結轉過去了,還有80個沒有結轉過去,什么原因?怎么解決?
討論
你好,老師,其他應收款科目想要調整怎么調,向那個科目調整才合適
比如 期初其他應收款 有8萬 要在哪個科目填對應方向金額不?
您好,如果有筆其他應收款的借方和貸方沒在初始數那里反應出來,現在要補錄,補錄的其他應收款對應的借方和貸方入什么科目
老師。請問其他應收款科目借方為負數代表什么?怎么處理?謝謝!
小菲老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 4.96 解題: 86528 個
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小楊 追問
2025-12-27 10:36
小菲老師 解答
2025-12-27 10:36
小楊 追問
2025-12-27 11:10
小菲老師 解答
2025-12-27 11:10