
公司今年8月成立,長期進項大于銷項,從8-10月份進項每月都未全部抵扣,為了每個月交點增值稅,11月份沒交增值稅,留抵2000,沒有做分錄;年底進銷項怎么結轉?假設科目余額表上進項全年累計50000;銷項40000;交增值稅累計5000;但電子稅務局上未勾選發票是13000(50000-40000+5000-2000);12月份沒有任何業務發生,年底結轉分錄怎么做?
答: 借應交稅費應交增值稅銷項4萬, 應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅1萬, 應交稅費應交增值稅銷項5萬 借應交稅費應交增值稅,轉出未交增值稅, 貸應交稅費未交增值稅5000, 借應交稅費未交增值稅5000, 貸銀行存款5000。那也不等于你的留底2000 待認證沒有勾選的不需要做
如果應交增值稅科目貸方余額跟實際差額有3萬,如何做調整分錄把應交增值稅余額調對
答: 這個差額是什么原因導致的?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師?通過科目余額表看一年交的增值稅有多少 直接看轉出未交增值稅科目期末余額就行了?
答: 你好,學員,這個不行的







粵公網安備 44030502000945號



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2025-12-24 19:28
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