我們簽了一份三方協議,甲、乙、丙,甲是出租人,乙是 問
融資租賃合同 答
請教老師:由于工資調整后需要補繳社保,請問做去年 問
您好,這個只要加上公司部分 答
老師,我們當月有國內國外收入,比如國外550萬,國內30 問
按 13% 稅率算,進項稅額需≥5 萬;外銷免稅進項不退稅,直接參與內銷抵扣,做好核算與資料留存。 答
老師,我們有張發票開的咨詢費,但領導說這張發票是 問
那要開什么項目呢 答
單位有自有食堂,外包單位勞務人員來食堂吃飯,費用 問
肯定要收費的。不能白吃 答

員工個稅按應發工資申報嗎?不是說要實際發了工資才可以申報嗎?比如8月應發工資5000元,實發在9月份,發了4500元,那么這筆8月份的應發工資是不是在10月份申報呢?
答: 您好, 一般都是當月申報上月的工資,是按應發工資來申報的
老師,代賬公司申報員工個稅的時候,1.比如員工5五份入職,那6月份發工資的時候他累計減除費用填的5000,但是他7月申報累計減除費用就寫的35000(5000*7),這個后來直接就按1月到當月每月5000這么算的累計扣除費用,這個有影響嗎?2.這個累計費用應該根據什么計算?怎么填?
答: 你好,那這人1月就在系統里申報的肯定,沒工資無所謂前幾個月
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師公司有員工餐,每個月工資補貼一部分,員工每個月承擔 300元的餐費,這個300申報員工個稅是扣除,還是應該含在工資里面,比如工資扣了餐費是2700,沒扣之前是3000,按哪個給員工申報個稅收入,差額的300是計提在哪邊賬務怎么做!
答: 你好,應該按照3000收入申報才對的





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