送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2025-12-19 12:48

借:庫存商品 
貸:應付賬款-暫估

哆啦 追問

2025-12-19 12:49

我要暫估入主營業成本呢

劉艷紅老師 解答

2025-12-19 12:50

借:主營業務成本  
貸:應付賬款-暫估

哆啦 追問

2025-12-19 12:51

實際的發票賬單到了呢

劉艷紅老師 解答

2025-12-19 12:55

把這個紅沖再做正數

哆啦 追問

2025-12-19 12:57

應收工資是5000,這個月的考勤扣了員工500。這個500能不能就稅前扣除?

劉艷紅老師 解答

2025-12-19 13:08

你按5000來抵稅就可以,這個500不用支付的計入到營業外收入中

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同學你好 借,原材料30000 借,待處理財產損溢2500 貸,在途物資32500 借,應收賬款2500 貸,待處理財產損溢2500
2022-04-11 15:39:01
您好,按發票上金額 借:原材料 應交稅金-應交增值稅-進項稅 貸:應付或銀行
2023-12-06 22:34:09
您好,是的,你幫賬的時候分開確認收入和結轉成本,這樣方便你查賬 比如你做A小區的 借:應收賬款 貸:主營來務成本 應交稅費 備注是A小區就可以
2026-02-14 10:08:49
你好,這個主要是把握住一個。商業實質的問題,如果存在商業實質就用公允價值,如果不存在就用各自的帳面價值。
2020-02-12 16:13:15
你好 借:原材料等 代:預付賬款---暫估
2022-01-12 07:38:19
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