在6月,我們支付房租收到發票,做賬會計分錄是,借;管理費用-房租269000 銀行存款269000.后來7月我們出租給別人了,那是要把6月的這筆分錄沖回,計入長期待攤,再計入其他其他業務成本,現在請問7月怎么做會計分錄

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于2025-10-16 16:51 發布 ??156次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2025-10-16 16:52
沖銷 6 月錯誤分錄(紅字沖銷):借:管理費用 - 房租 -269000貸:銀行存款 -269000
補記房租至 “長期待攤費用”:借:長期待攤費用 - 房租 269000貸:銀行存款 269000
確認 7 月出租收入與攤銷成本:
收租戶租金(假設含稅):
借:銀行存款 / 應收賬款(租戶支付金額)
貸:其他業務收入 - 租金收入(不含稅金額)
貸:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額 / 簡易計稅)
攤銷當月房租成本:
借:其他業務成本 - 房租攤銷(269000÷ 租賃期月數)
貸:長期待攤費用 - 房租
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確認 7 月出租收入與攤銷成本:
收租戶租金(假設含稅):
借:銀行存款 / 應收賬款(租戶支付金額)
貸:其他業務收入 - 租金收入(不含稅金額)
貸:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額 / 簡易計稅)
攤銷當月房租成本:
借:其他業務成本 - 房租攤銷(269000÷ 租賃期月數)
貸:長期待攤費用 - 房租
2025-10-16 16:52:27
學員朋友您好,借:銀行存款。貸:預收賬款
2023-10-01 11:52:02
你好,同學,這個計入其他業務成本的
2023-10-01 11:10:25
學員朋友您好,沒有收入的話,記管理費用
2023-10-01 10:37:41
看截圖內容,借管理費用
2022-03-06 17:28:24
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