
老師9月客戶給我們提供了運輸服務,我們還未付款,10月對方才給我們開發票,9月我能把這筆費用先暫估做賬?
答: 暫估后系統會比對收到的費用發票和實際填寫的有差距,這樣會有問題嗎?
老師你好,我想問一下,暫估入帳的應付賬款可以一筆筆轉出嗎?就是9月份暫估應付入賬了一筆苗木款,然后相繼在10-12月付完了這筆暫估應付款,但是供應商還沒有開票給我們的,一直做著預付賬款,我可以每一筆相繼做相反分錄嗎?比如我暫估應付9月份是20w,10月份付了6w,對方未開發票,我這里是預付,那我就這一筆做6w的暫估相反分錄,如圖這樣
答: 好的謝謝老師,因為暫估的還不夠支付我需要支付給供應商的款項的,9月份暫估的是截止至9月底,我應該要付給他的款,但相繼又在他那邊購買了苗木
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們給別人開9%的建筑服務的票,我們應該提供什么給對方才能收款
答: 就是我們公司派工人去工地干活,開這種票合理嗎




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煙花雨 追問
2025-10-16 14:35
劉艷紅老師 解答
2025-10-16 14:35