送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2025-09-23 13:56

您好,一般是要核對紙質的采購入庫單和送貨單

駱旭燕 追問

2025-09-23 14:33

怎么核對嗎?把系統采購入庫單一單一單的與對應的入庫單、供應商送貨單核對嗎

劉艷紅老師 解答

2025-09-23 14:34

你做個電子表,把這些單子整理到一起每個月和他們對一次就可以

駱旭燕 追問

2025-09-23 14:44

就是從系統導出當月該供應商所有入庫明細,然后與入庫單、送貨單核對數量是否一致?

劉艷紅老師 解答

2025-09-23 14:46

是的,這個也要對的

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核對紙質單據是怎么核對呢?主要核對哪些
2025-09-23 13:55:34
怎么核對嗎?把系統采購入庫單一單一單的與對應的入庫單、供應商送貨單核對嗎
2025-09-23 14:33:05
對的,實際是銷售給A公司的,但是A和B是同一家公司,應該是B公司缺進項發票,才讓我們開給B公司的,這樣操作是不可以是吧?
2023-08-30 11:28:29
您好 請問發票怎么開具的 折扣前還是后
2023-06-04 21:28:18
你好同學,也就是說咱本來已經用了300,但是對方給我們出的紅字發票是600的,相當于咱沒有買到這些油。那可以計計入營業外收入就可以了。
2022-11-15 10:24:00
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