
老師好!我們公司借資質給別的公司做業務,會產生費用,但是對方馬私轉公進來,這個我們要怎么做賬務處理?
答: 同學,你好 私轉公,你們不做收入 借:銀行存款 貸:營業外收入
別的公司掛靠在我們公司,使用我們資質中標后,打款到我們公司,我們扣掉管理費、資質費,稅費后,又打回去給掛在我們公司的對方,怎么做賬務處理呢 會計分錄怎么做呢 我們是被掛公司
答: 同學你好 你做內賬還是外賬 外賬做成自己的工程 內賬單獨做管理費和稅費的收入
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
別的公司掛靠在我們公司,使用我們資質中標后,打款到我們公司,我們扣掉管理費、資質費,稅費后,又打回去給掛在我們公司的對方,怎么做賬務處理呢
答: 首先,可以在賬務上建立一個“收管理費和資質費”的項目,將扣除后的款項登入賬務,同時將辦理本次收款及扣款情況記錄到收支明細表。 案例:以某公司A掛靠某公司B為例,公司A中標一筆項目,通過公司B的資質申請中標,收到的中標金額為100000元,A公司向B公司支付1000元的管理費和資質費,向稅務機關繳納了相應的稅費,最終扣除管理費、資質費及稅費后,將剩余的99000元打回A公司。在賬務處理時,可以先在賬務中建立收管理費和資質費的項目,將1000元登入該項,稅費可以放在繳納稅費項中,最終將99000元打回A公司,收支明細表中記錄本次收款及扣款情況。




粵公網安備 44030502000945號



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