送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2025-08-15 08:32

你好,你調入營業外收支,再轉入本年利潤這樣就好了。

Kalen Wu 追問

2025-08-15 08:34

這樣子能在企業所得稅前扣除嗎,都不確定這個差異是否跨年了

宋生老師 解答

2025-08-15 08:35

你好,這個不能扣除了。

Kalen Wu 追問

2025-08-15 08:35

老師,為什么.........................

宋生老師 解答

2025-08-15 08:36

你好,因為標準做法,是要確認原因,本來就是賬上有錯,如果還能稅前扣除。那大家都瞎做了。瞎做反而能扣除。

Kalen Wu 追問

2025-08-15 09:57

直接轉到利潤分配可以嗎

宋生老師 解答

2025-08-15 09:58

你好,最終是到利潤分配。
但是是要入營業外收支。不能稅前扣除。

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相關問題討論
你好,你調入營業外收支,再轉入本年利潤這樣就好了。
2025-08-15 08:32:54
同學,你好,理解是對的
2022-06-04 17:37:29
您好,上邊那個賬務處理,是企業準則可以用的,然后向一般的小企業,都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好,其實這個你要做的話是借銷項,貸,進項貸未交。
2024-10-14 09:18:07
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
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