送心意

郭老師

職稱初級會計師

2025-07-28 09:01

是的
有區別的
金額越大差的越大

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-28 09:05

就比如那個第一次的16498元,12500,差額3998,按全額16498扣稅點和按3998扣稅點,差的好多,按16498收稅點按優惠稅率要收2744.07的稅點錢,差不多要扣3000多了,如果按正常稅率來收要收5000多,比稅差額3998元的稅點錢還高,所以我覺得按全額來收有點不太合理

郭老師 解答

2025-07-28 09:05

你銷售給別人的時候,你的銷售價格包含著稅點了嗎?如果已經包含了的話,就不要再計算了。再計算就重復了。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-28 09:10

不管怎么報價,我覺得按合額收都不合理

郭老師 解答

2025-07-28 09:11

你報價的時候,肯定報價的時候是收入加稅款加利潤來報價。然后,你多開的這一部分全額收,然后,你銷售給人家的,你有對應的進項來抵扣。你得按照抵扣之后再來計算稅款
稅款和稅款計算方法不一樣。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-28 09:11

我覺得你可以這樣理解:


1)沒有這個A,你們家可能一個產品都沒賣出去,所以,從企業經營的角度來看,這本身就賺了,人家給你們帶來了客戶。
如果能長期合作,對于企業來說,將是不少的利益呢




2)沒有A的介紹,你們只賣 2666,那這個 2666 中除了 增值稅的部分,
其他額外的 附加稅所得稅印花稅 問誰要回來呢, 
該給稅局交的稅,都將從這個2666里扣除。


所以,并沒有吃虧,只有賺錢。公司在制定2666的售價時,其實是應該包含了該有的成本的,
不能把這個2666 這個底線售價里的各項稅費也讓人家 A承擔。

郭老師 解答

2025-07-28 09:12

那就看你銷售的價格包不包含稅款,如果已經包含了的話,就不要再重復計算了呀。你報價的時候,給人家報價應該就包含著稅款。這個稅款計算方法不是全額計算,一般是用抵扣之后的。你有對應的進項抵扣不是。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-28 09:22

肯定有進項抵扣

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-28 09:27

我問了銷售,銷售說我們報價的是未稅,他說未稅是不含稅點的,然后客戶報給他的客戶是按含稅報的,所以現在我們對客戶退差價怎么算

郭老師 解答

2025-07-28 09:31

需要把你銷售的這一部分計算稅點,按照抵扣之后的來計算

他多開的那一部分全額計算,這兩個加起來

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-28 09:33

我們報未稅價2360給客戶,客戶報給他的客戶3100,發票是按3100開具的給客戶的客戶的,我剛才按3100全額優惠稅率來算稅點要收515.62,比3100-2360*1.13=433.2,這個差額,稅點515.62比差額433.2還高,總不能用433.2-515.62來計算=-82.42 ,客戶要多退我們82.42這樣來算吧

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-28 09:34

需要把你銷售的這一部分計算稅點,按照抵扣之后的來計算

他多開的那一部分全額計算,這兩個加起來
我第一次問你的時候你不是這么說的。。。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-28 09:36

就是上次也是有這個問題,問過你,你不是這么回復的

郭老師 解答

2025-07-28 09:37

按3100全額優惠稅率來算稅點要收515.62,

按差額




我不知道你們報價不算稅點你也沒說清楚不是嗎
說報價默認包含了稅點,都說了開發票
除非單獨說

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-28 09:38

上一次是直接按3998來扣的稅點錢

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-28 09:43

那現在是什么意思啊???那我再說清楚點好吧,我們報價給A價格是未稅一臺2360元,A報給B是含稅3100,B打款給我們公戶3100,發票開具3100,A現在要求我們退差價,就是含稅3100和不含稅2360元中間的差額要退給A,這個怎么計算

郭老師 解答

2025-07-28 09:43

這不為了留住這個客戶,你現在按照差額來就行,
全額扣的話,你們賺的多。如果按照差額的話,也不賠錢,賺的少點。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-28 09:47

就我上面說的這個按3100全額按照小微企業的優惠稅率來算,要收515.62的稅點錢,這樣算都不用退差價了,對方還要倒給錢我們

郭老師 解答

2025-07-28 09:47

可以
你們雙方協商一致就行。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-28 09:50

肯定不可能啊,現在對方要我們退差價,你還找對方要錢,這個肯定行不通,同一個客戶上次已經是按差額來收的稅點錢了

郭老師 解答

2025-07-28 09:53

那你把銷售給他的這一部分,按照差額計算稅點

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-28 09:53

意思是用3100-2360*1.13=433.2                按照433.20來收稅點錢是嗎

郭老師 解答

2025-07-28 09:55

不是
2360按照差額計算稅款
3100-銷售給a的含稅金額是按照全額計算稅點

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-28 09:57

我看不懂,要不你列出來吧。感覺同一個問題,你兩次回答的都不一樣

郭老師 解答

2025-07-28 10:00

你交多少稅知道嗎
如果不知道的話,你是工業還是商業?

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是的 有區別的 金額越大差的越大
2025-07-28 09:01:33
普票的話沒有差額是不交稅的
2020-04-02 12:03:08
根據《企業所得稅法》,小規模納稅人按增值稅征收管理辦法,增值稅應稅項目稅率為3%,當月應納稅額不超過4.5萬元時,小規模納稅人可以全額繳納;如果超過4.5萬元,則需要分別按照三點的普票和一點的普票稅率交稅。例如,如果開票總金額為50萬元,則需要按照三點的普票稅率1.5萬元加上一點的普票稅率4.5萬元,共計6萬元的稅金繳納給稅務機關。
2023-03-22 14:44:43
你好 最好是重新簽訂合同 很多因為合同沒寫好 到時會有開票問題的; 因為開票要按你合同里面寫的內容開票
2022-05-05 14:46:23
你好,你具體什么業務選擇差額征稅
2022-03-03 13:58:03
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