
老師,委外加工,去年底把加工的庫存貨核算了加工費給商家,現年中核算,想改成庫存部分不算,所以要把(今年領用量-年初庫存量)*今年的單價(今年降價),因規格錯亂了,所以只能用倒推法核算今年領用量,倒擠在6月份領用里面,按我這樣的思路,“委外加工-加工費”的余額應該為0,但我賬上調完賬還有余額。委外商那里還有庫存數,但這部分是等后期領用的時候每筆每筆單獨重新核算應付加工費,為什么委外加工費這科目余額不是等于0,也不等于半成品的加工費庫存額呢?我要怎么調賬呢?
答: ?同學您好,很高興為您解答,請稍等
這個委托加工半成品,我財務軟件如何建科目好一點呢?能把所有成品的加工費,列入一個科目:加工費,可以嗎?加工費轉到半成品,從半成品出科目,只要半成品金額對上就可以嗎?
答: 你好,可以的同學,最終歸集到產品成本就可以了!
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,期末的半成品計在科目余額表哪里?
答: 您好,就是存貨,存貨下邊的原材料那些








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2025-07-05 16:56
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