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左岸
于2018-06-25 09:33 發布 ??866次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2018-06-25 09:34
紅沖,重開發票吧。。。
左岸 追問
2018-06-25 09:54
跨月了 老師
袁老師 解答
2018-06-25 09:57
跨月,紅沖重開,不跨月作廢重開即可
2018-06-25 11:52
對方抵扣了的老師
2018-06-25 13:13
他們做進項稅額轉出即可
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我們是銷售公司,開給對方的稅票,對方抵扣,現在要退回,已經跨月了,我們這邊要怎么處理
答: 紅沖,重開發票吧。。。
做啤酒出口生意的,銷售啤酒的時候要出消費稅,退稅的時候要交25%,只能退75% 那能不能用其他的辦法去抵扣這個25%的稅 讓能退回來的稅更多一點
答: 減少交的25%,則對應退的75%也會少。不要想別的途徑,出口退稅很嚴格,易觸犯刑法。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
銷售發票,個月退回,客戶沒有抵扣,我現在怎么辦?
答: 你好,先填寫信息表,再開紅字發票。
購買方全部退貨的發票,購買方把發票退回給銷售方。銷售方全部紅沖發票,紅沖的抵扣聯是不是銷售方自行保存。
討論
老師好,我方是購買方,已抵扣銷售方開出的專用發票,現發生銷貨退回,我方開出紅字信息表后,抵扣聯需要一起退還給銷售方嗎
老師退稅的話要抵扣比銷售多才能退嗎
售出商品時發生銷售退回,但當初售出商品產生的應交稅費---應交增值稅(銷項稅額)也已經抵扣認證,之后發生的銷售退回要怎么處理?
銷售方收到購買方退回的未抵扣跨年專票,如何做帳 負數發票
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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左岸 追問
2018-06-25 09:54
袁老師 解答
2018-06-25 09:57
左岸 追問
2018-06-25 11:52
袁老師 解答
2018-06-25 13:13