送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2025-06-12 14:34

借:應交稅費-待抵扣增值稅進項 貸:應交稅費-應交增值稅-進項轉出

Lili 追問

2025-06-12 14:43

老師您 少了一步吧,進項稅轉出放在哪里,您在把應交稅費-待抵扣增值稅進項放在借方不是多了嗎?

文文老師 解答

2025-06-12 14:49

是費用類專票轉出嗎?

Lili 追問

2025-06-12 15:58

是的,是費用類專票,要轉出。

文文老師 解答

2025-06-12 15:59

借:管理費用 貸:應交稅費-應交增值稅-進項轉出

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相關問題討論
您好 就是前期有進項稅額轉出 現在寫在借方結平
2022-12-23 13:38:02
借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
同學你好 這個可以的
2022-09-19 16:26:52
您好,分錄不對哦,借:管理費用等 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 摘要:某公司開具發票用于福利費不能抵扣,現進項稅轉出
2025-02-17 21:12:04
你好,對方多開增值稅專用發票,退回對方按正確金額開具發票過來入賬就是了?
2023-03-30 11:04:59
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