送心意

樸老師

職稱會計師

2024-03-20 13:42

你的分錄不對哦
是什么會計準則呢

優雅的柚子 追問

2024-03-20 13:48

謝謝老師我們是小企業的

樸老師 解答

2024-03-20 13:51

那你應該做
借利潤分配未分配利潤
貸進項轉出

優雅的柚子 追問

2024-03-20 13:55

如果對方取消異常了,再做回來,就這筆分錄紅沖一下嗎? 謝謝老師

樸老師 解答

2024-03-20 13:58

同學你好
對的
是這樣的哦

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借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
您好 就是前期有進項稅額轉出 現在寫在借方結平
2022-12-23 13:38:02
同學你好 這個可以的
2022-09-19 16:26:52
對的,沒錯兒,就是你說的這么結轉的。
2023-03-19 11:54:01
同學你好,收到退稅的分錄是 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),沒有借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
2022-05-09 21:20:52
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