送心意

家權老師

職稱稅務師

2025-06-11 15:13

借:預付賬款800
貸:銀行存款800
借:管理費用-通訊費1000
貸:預付賬款1000

丹15271081137 追問

2025-06-11 15:18

老師,還余200元未消費,
上面分錄是消費了,

家權老師 解答

2025-06-11 15:21

那個是以前月份預付的款,直接沖預付賬款就行

丹15271081137 追問

2025-06-11 15:50

都是在5月支付1000元和在5月收到發票金額1000元,實際5月只消費了800元還余200元。

家權老師 解答

2025-06-11 15:53

借:預付賬款1000
貸:銀行存款1000
借:管理費用-通訊費1000
貸:預付賬款1000

丹15271081137 追問

2025-06-11 16:45

老師,200元未消費

家權老師 解答

2025-06-11 16:46

現在已經開票了,你就視同已經消費了

上傳圖片 ?
相關問題討論
借:預付賬款800 貸:銀行存款800 借:管理費用-通訊費1000 貸:預付賬款1000
2025-06-11 15:13:52
七月份借管理費用貸銀行存款,八月份借預付賬款貸銀行存款。
2021-01-18 19:10:38
查的50元掛在賬上,是預付款,下月抵減
2023-05-28 16:47:48
如果是專用發票可以紅沖300,是普票必須退回發票先紅先紅沖1000再開700。
2022-11-17 09:20:25
你好!充值時 借銀行存款1000銷售費用200貸預收賬款 消費時借預收賬款300 貸主營業務收入 應交稅費
2020-05-13 07:12:28
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...