送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2025-06-04 13:39

你好不可以,按照100入賬,多余的入營業外收入

溫柔以待 追問

2025-06-04 13:42

因為受到我們系統影響 現在的分錄是  支付是 借預付 80 貸銀行80   發票 借費用80 貸應付80   原始發票100元  剩下的20怎么做分錄?

暖暖老師 解答

2025-06-04 13:43

借費用20
貸營業外收入20

溫柔以待 追問

2025-06-04 13:51

那如果就按照80元入賬了 會有什么影響?

暖暖老師 解答

2025-06-04 13:51

你入賬和發票不相符呀

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相關問題討論
你好不可以,按照100入賬,多余的入營業外收入
2025-06-04 13:39:50
你好,那個20計入營業外收入核算
2025-05-08 13:32:42
你好 可以的 可以這樣報銷的?
2023-04-07 19:20:09
同學你好 這個開70 給京東開三十
2023-11-22 13:28:17
你好,這個差額走代收代付。借其他應收款,10 銀行90 貸主營業務收入, 借主營業務成本 貸銀行存款、 其他應收款10
2022-09-07 12:11:36
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