送心意

郭老師

職稱初級會計師

2025-05-24 09:39

((7550+10926.45)÷2+(10926.45+2687,7.48)÷2+(46038.02+26877.48)÷2+(46038.02+1857564.23)/2)÷4,

你好
按照這個計算的

恩恩北北 追問

2025-05-24 09:54

算出來是25.41萬,跟稅務局那個25.16有點差距,改一下對吧》?

恩恩北北 追問

2025-05-24 09:55

老師,這個人數我覺得也不太對,我一會算算哈,這個系統出來時14人,再就是,應付職工薪酬那塊怎么填?我12月表上應付職工薪酬一百多萬,當時是按申報個稅來的, 又估了一部分,估的這幾個月申報個稅都沖了,應該不用再調整了吧

郭老師 解答

2025-05-24 09:57

你好,你截圖你所得稅申報表表頭,我看一下12月份的。

恩恩北北 追問

2025-05-24 10:04

老師你看,自動出來的。從業人數是不是這樣算:
季度平均值=(季初值+季末值)÷2
全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4
然后從業人數:=全年季度平均值*4?

郭老師 解答

2025-05-24 10:05

我要第四季度所稅申報表表頭上面。

恩恩北北 追問

2025-05-24 10:13

看到了,那就按這個來吧?當時四舍五入的。我這個公司,23年底才接過來,24年每個月申報幾個人,12月開票有了收入,也有成本,就還是虧, 是不是我這個年報也不很復雜?好幾年沒報外賬了,年報都快忘了

郭老師 解答

2025-05-24 10:16

是的
不復雜
不需要調整的更簡單

恩恩北北 追問

2025-05-24 10:18

老師你老專業了我發現嘿嘿。工資薪金還有個啥問題,就是我成本估了80萬,今年分三個月報了。后來有的說,稅管員不允許第二年的沖第一年,但是我們成本都是人工費,工人每個月還只能報4000繳稅他們就不愿意,這個事兒和老板說了,如果稅局不愿意讓調增再說,那我就申報就當估的成本也就是成本,根本也不用調整吧、

郭老師 解答

2025-05-24 10:19

你的意思是你去年暫估了80,然后今年用工資沖了,是這個意思嗎?

恩恩北北 追問

2025-05-24 10:20

是滴,因為當年沒法申報那么多,有的人一下子發了一萬多,繳稅太多了,就按一個月4000-5000報的,去年十二月成立65人,然后今年1-3月這些人又爆了4000左右一個月,沖了我那個暫估

郭老師 解答

2025-05-24 10:22

那你需要把這個暫估納稅調增。然后你今年做的工資做利潤分配,未分配利潤,然后再去填寫職工薪酬明細表,納稅調減才對

恩恩北北 追問

2025-05-24 10:27

我現在不能調增啊,調增那不得繳稅了?職工薪酬會自動出來過不了嗎?

恩恩北北 追問

2025-05-24 10:31

還有個事兒,這個12月報的65人,只有四五個人繳納社保了,工資薪金這個是不是可以不填?如果填四五個人社保會不會被查?但是沒辦法,其他報個稅的,都是工人

恩恩北北 追問

2025-05-24 10:37

老師,工資薪金如果不調,就不用填了吧?如果填寫是不是就按我2024.10.1--2024.12.31那期末應付填寫?期末我的余額是1224180,還是按實際發生的,實際其實發的晚,所以我按申報個稅的掛的應付?實際發生的不一定是這個數,因為發了的我就沖賬,感覺這個數也不太對呢

郭老師 解答

2025-05-24 10:38

調增了之后,你的職工薪酬調減,他兩個不就抵扣了嗎?如果你不這么做的話,你收到了發票100,但是你做的費用180。

郭老師 解答

2025-05-24 10:38

職工薪酬明細表和固定資產折舊明細表。不管調不調整,那張表格必須填寫,填寫發生額
職工薪酬明細表賬載金額是計提的,
實際金額是和支付金額是實際支付出去的,匯算清繳之前支付出去的,2024年的都算。

恩恩北北 追問

2025-05-24 10:49

我沒明白你說的調增什么意思。是目前你分析的沒錯,賬面看我發票少但是成本高,有一部分成本估的工資薪金80萬,但是在今年三個月申報個稅沖的。這是我12月底也就是四季度資產負債表,我應該咋填呢老師、

恩恩北北 追問

2025-05-24 10:51

當時暫估也是:應付職工薪酬--暫估,都在貸方,也看不出來是暫估的,不過就是總的減去已有的發票減去已申報個稅,剩下就是暫估得了

郭老師 解答

2025-05-24 10:53

調增是增加利潤的意思,調減是減少利潤呀,因為你沒有發票,你這一筆暫估你得需要納稅條增。你用工資抵扣,你工資做了利潤分配,未分配利潤你得抵扣所去年的所得稅,不就納稅調減。

恩恩北北 追問

2025-05-24 10:56

聽不懂直接。這樣說吧,我當時去年是掛賬的,分幾個月報個稅,但是實際上12月這個錢就都發出去了,我為了不讓工人交個稅沒按實發報,是不是就算查到,我這個都發出去了實際產生了成本,是不是也不該調增?

郭老師 解答

2025-05-24 11:01

你當時暫估時候怎么暫估的?

恩恩北北 追問

2025-05-24 11:02

這樣說吧老師,就是12月我開始報工人工資,后又分1.2.3月,每個月每人4000多,差不多產生了140多萬的人工費,這個錢,2024.12月和2025.1月已經收到甲方代發的回單了大約148萬,我是不是可以按這個數+管理人員計提的,來填寫工資薪金實際發生的?實際發生得估計得接近200萬了。。

郭老師 解答

2025-05-24 11:02

可以的,沒有問題的。

郭老師 解答

2025-05-24 11:02

但是前提是他得都得是屬于2024年度的成本費用。

恩恩北北 追問

2025-05-24 11:08

屬于但是我沒提前申報個稅,沒法一下子報,所以我12月報了65人,一個人四千多,后面2025.三個月,分別每個人報了5000以內,如果稅局說,個稅申報不行,那我實付了,應該是可以吧?

郭老師 解答

2025-05-24 11:09

發放的次月申報個稅沒有問題,匯算清繳之前發下去就行

郭老師 解答

2025-05-24 11:09

申報的不行,只有發下去的抵扣不了。


這個必須發下去,而且申報了個稅才可以抵扣。

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((7550+10926.45)÷2+(10926.45+2687,7.48)÷2+(46038.02+26877.48)÷2+(46038.02+1857564.23)/2)÷4, 你好 按照這個計算的
2025-05-24 09:39:44
是的,你必須把勞務派遣人員的工資社保填寫進去。此外,你還需要準備好相關的賬單和報表,以便準確地填寫稅收申報表。
2023-03-10 16:05:56
你好; 你加入什么科目的; 我看看 你當時工資記入什么科目 ;還有你們與員工什么合同; 才好判斷的??
2023-05-19 17:42:29
填在職的,已經離職的自己匯算清繳
2023-04-14 11:17:52
你們是勞務派遣公司,你這個兼職里面是你們發工資還是別人發工資?
2022-03-04 10:50:40
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