送心意

樸老師

職稱會計師

2025-05-19 16:32

稅務
  增值稅:原多抵扣,紅沖要轉出多抵稅額并補繳。
企業所得稅:多扣成本,需調增應納稅所得額,多繳稅款。
風險:正常紅沖有資料一般無風險,異常易被查。
賬務
調整成本、進項稅額等科目,工作量增加,錯調影響報表準確。
資料
留存紅沖原因、溝通記錄、新發票等備查。

一地金 追問

2025-05-19 16:34

比如之前增值稅是13  紅沖后,開具正確的增值稅是10,那我轉出3就可以了嗎?所得稅就調增差額?

樸老師 解答

2025-05-19 16:35

同學你好
對的
是這樣的

一地金 追問

2025-05-19 16:41

老師,我們已經抵扣了,對方就不能選擇這張發票紅沖,要我們在電子稅務系統上先申請嗎?

樸老師 解答

2025-05-19 16:42

同學你好
對的
先你們申請

一地金 追問

2025-05-19 16:49

老師,我是在紅字發票哪個地方申請呢?

樸老師 解答

2025-05-19 16:51

就是紅字發票,有一個紅字發票的

一地金 追問

2025-05-19 17:12

老師,我在哪點呢?對方要給開紅票

樸老師 解答

2025-05-19 17:14

同學你好
第一個哦

一地金 追問

2025-05-19 17:16

平時正常的,我們自己開出,自己紅沖,就第三個對吧?

樸老師 解答

2025-05-19 17:16

同學你好
對的
是這個

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稅務 增值稅:原多抵扣,紅沖要轉出多抵稅額并補繳。 企業所得稅:多扣成本,需調增應納稅所得額,多繳稅款。 風險:正常紅沖有資料一般無風險,異常易被查。 賬務 調整成本、進項稅額等科目,工作量增加,錯調影響報表準確。 資料 留存紅沖原因、溝通記錄、新發票等備查。
2025-05-19 16:32:42
同學,你好 作廢之后,稅費返還了嗎?
2022-01-09 16:51:36
你好 進項普票是不是可以開票金額全額在企業所得稅前稅前扣除? 普票可以全額扣除成本
2023-05-30 23:29:12
你好同學,可以進行抵扣的。
2022-05-09 09:43:31
你好 可以的,這個你們生產經營用的發票是可以稅前扣除的
2022-11-24 16:51:44
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