
老師,前期取得的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票,前期已認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在對(duì)方紅沖了,我方怎么處理,具體在賬務(wù)上怎么記分錄
答: 你好,你前期認(rèn)證抵扣的時(shí)候,如何做的分錄。
老師,對(duì)方開(kāi)給我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我們已經(jīng)認(rèn)證,對(duì)方又夸月沖紅了,我們的賬務(wù)是把上月的憑證沖紅,重新再做分錄對(duì)吧,還需要注意什么?認(rèn)證這塊怎么處理,對(duì)方賬務(wù)也是沖紅之前賬務(wù),重新做賬吧
答: 。做原來(lái)的負(fù)數(shù)分錄。增值稅表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我司甲方已同意我司分包,幾個(gè)前我司進(jìn)場(chǎng)施工,后因每些原因,合同主體改變,不由我司分包,現(xiàn)材料方供我司石油,已開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,并有1份專(zhuān)票己認(rèn)證抵扣,有1份還未認(rèn)證抵扣,現(xiàn)對(duì)方不同意沖紅,怎么處理為好,請(qǐng)指教!
答: 同學(xué),你好 你們錢(qián)退回了嗎?




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2025-05-16 11:30
宋生老師 解答
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