送心意

樸老師

職稱會計師

2025-05-13 10:47

采購業務發生時,雖未收到發票,但貨物已驗收入庫等,應按不含稅暫估入賬 。
借:原材料 / 庫存商品等(按不含稅單價 × 數量 )
貸:應付賬款 —— 暫估應付賬款
此時不考慮稅額,因為不確定稅率和發票情況,暫估入賬是為了準確反映資產和負債情況。
收到發票當期賬務處理
沖回暫估
借:原材料 / 庫存商品等(紅字,金額同暫估金額 )
貸:應付賬款 —— 暫估應付賬款(紅字 )
按發票金額入賬
如果是取得增值稅專用發票,且符合抵扣條件:
借:原材料 / 庫存商品等(發票不含稅金額 )
應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額)(發票稅額 )
貸:應付賬款 / 銀行存款等(發票價稅合計金額 )
如果是普通發票,不能抵扣進項稅,則:
借:原材料 / 庫存商品等(發票價稅合計金額 )
貸:應付賬款 / 銀行存款等
若跨年度收到發票,涉及損益的,執行《企業會計準則》的企業通過 “以前年度損益調整” 科目調整;執行《小企業會計準則》的企業,不做追溯調整,直接在收到發票當期按上述正常方式處理 。

金塵 追問

2025-05-13 10:53

我這邊是連進銷存一起做的,是從業務單據體現到賬務上的,光這個分錄好像不能解決這個問題

樸老師 解答

2025-05-13 10:54

你進銷存軟件里也得按分錄的這個流程來做

金塵 追問

2025-05-13 10:54

可不可以收到正式發票做采購退貨,在正式入賬?

樸老師 解答

2025-05-13 10:58

同學你好
這個可以的

金塵 追問

2025-05-13 11:02

但是我按采購單子做賬的時候是含稅單價(這樣才能區分欠供應商的貨款),退貨再采購就是才把稅分開的,這樣是不是就影響成本了

樸老師 解答

2025-05-13 11:05

同學你好

進項可以抵扣就分開

金塵 追問

2025-05-13 11:13

實際采購的時候不知道稅率,也沒正式發票,就全入貨款,后期才有專票進來,才有進項稅額,我意思是做退貨,再采購這樣是影響實際成本了,能不能這樣做

樸老師 解答

2025-05-13 11:15

同學你好
這個可以的

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