送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2025-04-22 15:17

同學。你好
具體什么問題?

大方的花生 追問

2025-04-22 15:20

會計科目

小菲老師 解答

2025-04-22 15:28

同學,你好

借:固定資產清理 1000000
累計折舊5000000
貸:固定資產 6000000
借:固定資產清理4587.16
應交稅費-應交增值稅-進 5000/1.09*0.09=412.84
貸:銀行存款 5000


借:銀行存款 100000
其他應收款 200000
營業外支出   716091.58
貸:固定資產清理1004587.16
應交稅費-應交增值稅-銷 100000/1.13*0.13=11504.42


借:銀行存款 200000
貸:其他應收款200000

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同學。你好 具體什么問題?
2025-04-22 15:17:36
1借固定資產240000 應交稅費應交增值稅進項稅額31120 貸銀行存款271120
2022-09-29 11:16:48
一般納稅人
2022-05-10 12:06:00
借固定資產清理5萬, 累計折舊35萬, 貸固定資產40萬, 借固定資產清理,貸銀行存款2000, 借銀行存款 貸固定資產清理6萬 應交稅費應交增值稅銷項6萬乘以9%。
2022-11-05 15:38:44
您好 你這邊的問題是什么
2023-12-23 16:02:55
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