送心意

樸老師

職稱會計師

2025-04-17 14:17

扣款時賬務處理
計提勞務款
借:生產成本 / 制造費用 / 勞務成本等(根據勞務用途確定 ) 5000
貸:應付賬款 - 甲 5000
扣除罰款并支付剩余款項
借:應付賬款 - 甲 5000
貸:銀行存款 4000
其他應付款 - 罰款基金 1000
同時,取得勞務發票時,將勞務成本對應金額確認入賬(發票金額為 4000 元 )。
團建使用基金時賬務處理
由于無法取得發票,企業可憑相關支出依據(如活動方案、費用明細清單、支付記錄等 )入賬,但這部分費用在企業所得稅匯算清繳時需作納稅調整。
借:管理費用 - 職工福利費 1000
貸:其他應付款 - 罰款基金 1000

  追問

2025-04-17 14:30

其他應付款-罰款基金沒有平賬,補充:1000元銀行支付的。

樸老師 解答

2025-04-17 14:31

借其他應付款
貸銀行存款
這樣

  追問

2025-04-17 14:34

其他應付款前面有兩次放在了貸方,支付的時候沖了一次,那還有一次呢?

樸老師 解答

2025-04-17 14:36

第二個是沒有發票才這樣做的

  追問

2025-04-17 14:38

沒有發票也要公司付款出去

樸老師 解答

2025-04-17 14:39

那這個做往來科目或者計入費用科目
沒有發票匯算清繳調增

  追問

2025-04-17 14:44

無票的情況就不入費用科目,匯算清繳的時候調增,那我就不做這筆分錄哦借:管理費用-職工福利費  貸銀行存款。

樸老師 解答

2025-04-17 14:46

可以做
匯算清繳調增就可以

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扣款時賬務處理 計提勞務款 借:生產成本 / 制造費用 / 勞務成本等(根據勞務用途確定 ) 5000 貸:應付賬款 - 甲 5000 扣除罰款并支付剩余款項 借:應付賬款 - 甲 5000 貸:銀行存款 4000 其他應付款 - 罰款基金 1000 同時,取得勞務發票時,將勞務成本對應金額確認入賬(發票金額為 4000 元 )。 團建使用基金時賬務處理 由于無法取得發票,企業可憑相關支出依據(如活動方案、費用明細清單、支付記錄等 )入賬,但這部分費用在企業所得稅匯算清繳時需作納稅調整。 借:管理費用 - 職工福利費 1000 貸:其他應付款 - 罰款基金 1000
2025-04-17 14:17:42
你好,可以先付款,再取得發票
2020-06-12 13:13:47
您好,是可以的。沒有問題
2022-01-16 19:48:13
你好,可以開其他貸款服務的稅目
2023-12-11 16:27:53
同學你好,因為是按工資薪酬,按雇傭來處理的,所以不用取得發票。
2022-11-02 21:32:48
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