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sara張老師

職稱初級會計師,中級會計師

2025-04-16 12:51

暫估成本原憑證沖銷,在按實際收到發票的金額做一筆正數分錄就好

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暫估成本原憑證沖銷,在按實際收到發票的金額做一筆正數分錄就好
2025-04-16 12:51:42
你好,是的,是這樣處理對,先把原來的洪峰再按發票做賬就行了。
2023-07-10 16:32:39
你好,你贊估庫存商品的已經結轉了成本嗎?如果是的話,紅沖之前的在做發票的,你只做差額的話,你的庫存商品好做嗎?如果好做的話可以。借應付賬款 貸庫存商品500 借庫存商品借主營業務成本-500
2023-09-21 13:25:07
您好 先計入工程施工科目 然后確認收入后結轉到主營業務成本科目 個別員工是負責施工技術方面的,這些員工的工資是可以入賬主營業務成本
2022-04-09 18:40:42
借應付賬款,借主營業務成本負數 借主營業務成本貸應付賬款
2023-11-30 10:09:49
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