你好,2025工資薪金按計提數申報的多計提了5000,該 問
那么直接做分錄紅沖 借:應付職工薪酬-工資 貸;利潤分配-未分配利潤 答
居民個人的四項所得,工資薪金,勞務報酬,特許權使用 問
居民個人:四項合并計稅 非居民個人:四項分別計稅 答
老師,鋼材購銷,簽的合同和實際采購的型不一致,這樣 問
這個你們雙方自行協商,不一致經營追究對方違約責任 答
老師您好,同一母公司下的子公司和分公司,子公司和 問
同學,你好 是可以的 答
老師,你好,請問下,我們公司要求養老保險,醫保,失業保 問
就是計入管理費用-社保費-養老保險,醫保,失業保險,工傷保險明細核算 答

物業公司支付之前的綠化費是這樣寫兩筆分錄嗎?,借:主營業務成本,貸:其他應付款,借:其他應付款,貸:銀行存款
答: 可以那樣做的,沒問題的
老師,收到物業費,分錄寫錯,借:銀行存款,貸:主營業務成本。調賬如何寫分
答: 這個分錄是今年做的分錄,還是去年做的分錄?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,23年購買5萬材料,對方23年把材料送過來了,但是由于各種原因到24年5月才把票開出來,當初做的分錄是暫估 借主營業務成本5萬,貸銀行存款5萬,現在跨年了對方才開1個點的專票回來,我這個分錄要怎么做呢
答: 借應付賬款貸利潤分配,未分配利潤。
的材料先作入庫 借:原材料, 貸:銀行存款等 ,然后再 主營業務成本-材料 貸:原材料 是不是這樣就是比如裝修用到的瓷磚 下單,別人會直接送到工地上
老師我公司去年業務支付貨款時借:應付1415.04,貸銀行存款:1415.04;收到對方開的發票時借:主營業務成本1416:貸應付:1416;發票和付款相差了0.96這個差額調整到什么科目呢?










粵公網安備 44030502000945號


