
因為稅率原因,我四月份申報了無票收入一百多萬,好幾十家客戶的,然后五月補開了發票,,請問四月的無票收入會計分錄怎么做?,借應收賬款要寫對應的客戶嗎?
答: 你好!和正常銷售一樣的應收要對應相關單位
老師你好,今年1-7月份有家客戶一共有7萬多,已經做了無票收入,也申報了,現在客戶要我們補1-7月份的票7萬多,但是一個月收入我們也就3萬左右的無票收入,那現在8月份這補的票如何在8月份做賬呢
答: 你只能是每個月沖銷一點兒無票收入,然后再開一點兒發票
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,我遇到一個實操問題,請幫忙解答下,謝謝!2023年12月做賬當月匯率是:7.1104因發票額度已用完,滿足確認收入,12月做了不開票收入,填寫申報表正數15739.8借:應收賬款-A客戶 RMB1519應收賬款-A客戶 USD2000*7.1104=14220.8貸:主營業務收入 RMB15739.82024年1月做賬沖紅不開票收入,開出發票當月匯率是:7.077負數分錄:(不開票收入,申報表填寫負數-15739.8)借:應收賬款-A客戶 -RMB1519應收賬款-A客戶 USD2000*7.077(1月系統鎖定匯率)=-14154
答: 你好,如果不能改匯率,可把應收賬款的差異做匯兌損益




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碧玉 追問
2018-06-12 16:07
QQ老師 解答
2018-06-12 16:11