送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2025-03-26 15:57

你好,這個正規的做法是開紅字發票沖減。
你也可以計入營業外收入。

追問

2025-03-26 16:04

你好,開紅字發票沖減會計分錄怎么做

宋生老師 解答

2025-03-26 16:07

你好,借應付賬款,貸庫存商品,應交稅費,應交增值稅進項稅額轉出。

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相關問題討論
你好,這個正規的做法是開紅字發票沖減。 你也可以計入營業外收入。
2025-03-26 15:57:09
您好,1.借:原材料 -2 貸:應付賬款 -2 2.借:原材料 10 貸:應付賬款 10 付款時 就是付8就用到這個返利了 借:應付 10-2 貸:銀行8
2023-05-23 22:16:15
你好;? ?意思是 做貨返抵減的 ; 你到時做?(1)若供貨方開具增值稅專用發票,則:? 借:庫存商品? 應交稅金——應交增值稅(銷項稅額)? 貸:主營業務成本? (2)若不開具增值稅專用發票,則:? 借:庫存商品? 貸:主營業務成本?
2023-07-18 18:24:58
你好,你們少支付的計入到營業外收入,你們少收的計入到營業外支出
2024-12-24 14:32:55
應該是供應商給你們返利,是這樣嗎? 這種情況就是紅沖采購方的采購成本。 收到返利時,借庫存商品貸應付賬款。
2023-12-06 10:17:05
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