你好老師,我是小規(guī)模,我的公司注冊(cè)資金是1000萬,現(xiàn) 問
你好,所有者權(quán)益金額 答
老師我公司給租戶開的水電費(fèi)普票,算收入的時(shí)候還 問
是的,需要算銷項(xiàng)稅的 答
老師你好,我們單位買了個(gè)電車,我想找一下發(fā)票,我不 問
直接問公司的知情人什么時(shí)候買的?或者查賬固定資產(chǎn)找線索 答
老師,年底,其他應(yīng)收款賬上金額太多,怎么調(diào)?才能不被 問
沒法硬調(diào)整的,確實(shí)沒法收回的,可以計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 答
老師您好 公司未分配利潤(rùn)90萬,現(xiàn)在準(zhǔn)備注銷,應(yīng)收賬 問
您好,這個(gè)要對(duì)方注銷了才可以抵稅 答

你好老師,新接一公司要報(bào)個(gè)稅,做完個(gè)人信息采集后,報(bào)個(gè)稅時(shí)稅款計(jì)算提醒某人上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。申報(bào)表報(bào)送時(shí)提醒以下人員工資薪金所得未計(jì)算稅款,申報(bào)它不出現(xiàn)累計(jì)扣除這60000,這怎么辦?
答: 先判斷員工是否符合一次性扣除 6 萬元政策,該政策需同時(shí)滿足 3 個(gè)條件: 上一納稅年度 1-12 月均在同一單位任職且預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)了工資薪金所得個(gè)人所得稅。 上一納稅年度 1-12 月的累計(jì)工資薪金收入(含全年一次性獎(jiǎng)金等各類工資薪金所得,且不扣減任何費(fèi)用及免稅收入)不超過 6 萬元 。 本納稅年度自 1 月起,仍在該單位任職受雇并取得工資薪金所得。 若員工符合該政策: 登錄自然人電子稅務(wù)局(扣繳端),將稅款所屬期切換到 1 月。 點(diǎn)擊【綜合所得申報(bào)】-【正常工資薪金所得】-【更多操作】-【減除費(fèi)用扣除確認(rèn)】,將相應(yīng)員工 “是否直接按照 6 萬元扣除” 設(shè)為 “是”。 再將稅款所屬期改回當(dāng)前申報(bào)月份,重新計(jì)算稅款,完成后點(diǎn)擊【申報(bào)表報(bào)送】-【發(fā)送申報(bào)】。 若之前屬期申報(bào)表有誤,需更正上一屬期申報(bào)表后,再重新點(diǎn)擊 “稅款計(jì)算”。 若員工不符合該政策: 登錄自然人電子稅務(wù)局(扣繳端),點(diǎn)擊【正常工資薪金所得】-【更多操作】-【減除費(fèi)用扣除確認(rèn)】。 找到相應(yīng)員工,將 “是否直接按照 6 萬元扣除” 設(shè)為 “否” 。 確認(rèn)后重新點(diǎn)擊 “稅款計(jì)算”,完成后點(diǎn)擊【申報(bào)表報(bào)送】-【發(fā)送申報(bào)】。
請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-2月在別的電腦上面申報(bào),3月現(xiàn)在提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正
答: 人員信息采集-然后找到這個(gè)員工,打開員工信息 在是否扣除減除費(fèi)用,點(diǎn)擊是或者否
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,千萬個(gè)稅申報(bào)時(shí)提示:上一屬期未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,不讓繼續(xù)申報(bào)怎么辦?
答: 您好,操作如下: ??????1、上一屬期未按照6萬扣除:若符合一次性扣除6萬政策,可以更正上一屬期申報(bào)表后,重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”。若不符合,您點(diǎn)擊“報(bào)表信息填寫”打開對(duì)應(yīng)報(bào)表→“稅款計(jì)算”右邊小三角“減除費(fèi)用扣除設(shè)置”,將員工“扣除6萬減除費(fèi)用”取消勾選確認(rèn)后重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”即可; ??????2、上一屬期按照6萬扣除:您關(guān)閉錯(cuò)誤提示,重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”即可。
你好!老師!我申報(bào)9月工資,稅款計(jì)算的時(shí)候,跳出來提示:有兩個(gè)員工上一屬期未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)問這應(yīng)該怎么辦
請(qǐng)教老師,個(gè)稅申報(bào)計(jì)算稅款后出現(xiàn)二人:上一屬期未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用。不讓申報(bào),如何解決?
請(qǐng)教老師,個(gè)稅申報(bào)計(jì)算稅款后出現(xiàn)二人:上一屬期未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用。不讓申報(bào),如何解決?
員工個(gè)人所得稅申報(bào)系統(tǒng)提示該員工上一屬期為按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,當(dāng)月申報(bào)沒有該員工薪金稅款計(jì)算,如何處理,謝謝老師
申報(bào)個(gè)稅是提醒有員工未計(jì)算稅款,重新計(jì)算后提醒上期未按6萬扣除,不讓申報(bào),應(yīng)該怎么處理?




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2025-03-14 16:19
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