沒做稅務登記的個體戶需要匯算嗎 問
你好,如果是查賬征收,是需要做匯算清繳的 如果不是查賬征收,就不需要的? 答
老師你好,我們公司是賣衛浴的,經營范圍,有安裝和維 問
您好,可以的,有經營范圍就能開 答
企業所得稅匯算清繳,105080表,固定資產在當年處置 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,匯算清繳時有調增項,這個調增項直接用未彌補 問
您好,你是調增了什么? 答
老師,您好!建筑行業,去年有張成本發票入賬稅已抵扣, 問
借:利潤分配-未分配利潤 負數 貸:應付賬款 負數 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數 答

老師請問物業費和水電費還沒有付款。按月計提,借方:管理費用 貸方:應付賬款過兩個月才付款 發票也拿到了,不過付款的是個人代付,不是公司付,這要沖減上個月的計提嗎?
答: 你好金額沒問題,你可以不用沖減。
當月的水電費,但是發票一般物業幾個月一開,可以在每個月月末計提一筆費用 借 管理費用 貸應付賬款 等收到發票再沖銷嗎?
答: 同學,你好 嗯嗯,可以的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我們租了國企的一層辦公樓,國企是租工業園的整棟辦公樓。我們的租金物業管理費車位費等都是要交給國企,國企統一交給園區物業管理的,發票由國企開給我們的,這等于國企是二手房東。現在租金車位費發票都是按租賃來開的,但水電費開的是管理費,合同簽定并不是包水電費的,那這個水電費是不是開錯了呢?應該怎么開呢?
答: ?你好;? ? 這個辦公樓是國企一起去租賃的 ; 到時開票給你 ; 你拿著走成本費用去 ;水電費也得國企開給你們的公司? ?









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福鋒 追問
2025-03-14 10:53
宋生老師 解答
2025-03-14 10:54
福鋒 追問
2025-03-14 11:02
宋生老師 解答
2025-03-14 11:06