送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2025-03-07 11:05

你好,你是匯算清繳的時候調的嗎?

宋生老師 解答

2025-03-07 11:05

還是說匯算后發現做錯了?

零度浪漫 追問

2025-03-07 11:10

是匯算清繳時調增的,職工工資是計提金額大于實際發放金額調增了,業務招待是按60%入成本調增了40%,財務費用手續費是在匯算清繳結束前未取得發票調增的

宋生老師 解答

2025-03-07 11:10

你好,這個你不用單獨去做憑證,只看最終你要補稅還是要退稅。就做補稅或者退稅的憑證就可以了。

零度浪漫 追問

2025-03-07 11:11

不單獨做憑證的話,應付職工薪酬科目一直有余額

宋生老師 解答

2025-03-07 11:13

這個職工工資你要先確認是賬上做錯了要調,還是說沒有做錯,只是沒有發放。

零度浪漫 追問

2025-03-07 11:14

只是沒有發放

宋生老師 解答

2025-03-07 11:15

你好,如果只是沒有發放的話,這個不用去做憑證,以后發放就好了。因為憑證是沒有錯的。

零度浪漫 追問

2025-03-07 11:17

如果這部分工資后面是不發放的怎么處理呢

宋生老師 解答

2025-03-07 11:18

如果不發,但是確實應該計提這么多。就在轉入營業外收入。
如果本身身由于多計提了不發,那么就應該做紅字憑證沖減當時多計提的部分。

零度浪漫 追問

2025-03-07 11:25

老師,因為匯算清繳調增導致調整后的應納稅所得額和賬務中的利潤分配-未分配利潤金額不一致了

宋生老師 解答

2025-03-07 11:27

你好,是的,這個是很正常的。

宋生老師 解答

2025-03-07 11:27

你做了以前年度損益調整就會有這個差異。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,你是匯算清繳的時候調的嗎?
2025-03-07 11:05:07
那個不需要的,直接計入管理費用-業務招待費
2025-08-19 22:33:08
您好,這個的話,是可以的,可以這樣
2024-05-05 14:03:45
對于小微企業,年終匯算清繳應該選擇的表單有:1、企業所得稅月(季)度申報表;2、企業營業稅年度申報表;3、固定資產折舊年度申報表;4、長期待攤費用年度報告表;5、職工薪酬所得稅年度申報表;6、業務招待費、業務宣傳費所得稅年度申報表。
2023-03-20 09:21:12
納稅調增的不需要做賬調賬了,賬本身沒錯
2025-05-14 10:18:18
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...