送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2025-03-03 14:56

公司招待買的酒等,往來掛 其他應付款

文文老師 解答

2025-03-03 15:06

買辦公用品和家具等 ,也是一樣掛其他應付款

文文老師 解答

2025-03-03 15:13

可以,可以這樣處理

文文老師 解答

2025-03-03 15:16

費用類支出,直接報銷,不用過渡

文文老師 解答

2025-03-03 15:20

你好,過渡了,不影響的

文文老師 解答

2025-03-03 15:36

如果是這樣,可以的

文文老師 解答

2025-03-03 15:40

會與銀行流水對不上

文文老師 解答

2025-03-03 15:44

可以的,同一客戶或員工,通常只用一個往來科目

文文老師 解答

2025-03-03 15:51

一起做到其他應收貸方即可

文文老師 解答

2025-03-03 15:55

沒關系,資產負債表選擇往來重分類即可

文文老師 解答

2025-03-04 09:59

是的,以上處理是對的

微信用戶 追問

2025-03-03 15:04

老師,那買辦公用品和家具等呢,也是一樣掛其他應付款嗎

微信用戶 追問

2025-03-03 15:09

老師,我可不可以這樣做,把經常發生的支出用應付賬款過渡,比如說:公司招標支付的保函費和水電費。偶爾發生的支出用其他應付款

微信用戶 追問

2025-03-03 15:14

老師,我有沒有必要把所有的支出都用往來科目過渡一下

微信用戶 追問

2025-03-03 15:18

老師,過渡了影不影響?

微信用戶 追問

2025-03-03 15:36

老師,我這邊有許多費用都是當時采購時不出發票,等到年底或進過幾個月金額合在一起開,這些費用都是員工墊付的,員工就拿支付截圖報銷,我就根據報銷單直接入到費用里,借:管理費用等,貸:其他應付款,借:其他應付款  貸:銀行存寺款。等到收到發票再紅沖,這么處理可以嗎?本來貸方是直接計入銀行存款,但聽其他的老師講紅沖時貸方不能是銀行存款,所以才用其他應付款過渡的

微信用戶 追問

2025-03-03 15:40

老師,是不是當計做無票入賬時,貸方不能是銀行存款,這樣沒法子紅沖,這個點我沒怎么明白,紅沖時一正一負不正好相抵嗎

微信用戶 追問

2025-03-03 15:42

老師,同一客戶或員工,既用其他應付又用其他應收,這樣可以嗎?有什么影響呢?

微信用戶 追問

2025-03-03 15:48

老師,公司股東先做公司借了10萬元,我是計入其他應收款,現在又借款給公司20萬元,所以我才糾結是一起做到其他應收貸方,還是只借10萬元到其他應收貸方,把另外10萬元做到其他應付?

微信用戶 追問

2025-03-03 15:54

老師,那這樣其他應收這個科目就出現了負數,出來的報銷也是負數

微信用戶 追問

2025-03-04 09:58

老師 ,股東先借款給公司,我做的記賬憑證是借:其他應收款-股東10萬元 貸:銀行存款10萬元  后來股東又還款20萬元,我再做借:其銀行存款20萬元  貸:其他應收款20萬元 應該是這么做對吧

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相關問題討論
你好!你現在借其他應付款 貸應付賬款或者做相反分錄就可以了
2022-04-11 10:56:13
如果是銷售費用費用,對應的其他應付款。
2020-06-11 14:05:56
借入款項的話就是其他應付款
2022-03-14 14:16:14
你好,一、“應付帳款”為事后待支付款項,即實際勞務或購進產品已經實現,但款項尚未支付給對方。該科目核算的內容和企業經營的主要活動密切相關; 二、簡單說:其他應付款科目用于核算企業應付、暫收其他單位或個人的款項,如應付租入固定資產和包裝物的租金、存入保證金、應付統籌退休金以及其他應付款等。核算的內容比較“雜
2022-03-09 21:19:19
您好 滯納金掛其他應付款就好了
2020-06-13 12:27:03
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