送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2025-02-18 15:36

你好,這個要看具體是什么費用的發票

宋生老師 解答

2025-02-18 15:44

你好,跟是專票還是普通發票沒關系的,因為你這個費用發票是辦公費還是業務招待費,他們填的不一樣。

宋生老師 解答

2025-02-18 15:47

你好,這個你可以填入A104000 期間費用明細表,銷售費用里面的運輸倉儲費

宋生老師 解答

2025-02-18 15:49

你好,這個是記錄。借,以前年度損益調整貸。應付賬款等。

宋生老師 解答

2025-02-18 15:51

你好,是的,你做銷售費用的話就是計入今年呢。

宋生老師 解答

2025-02-18 15:53

你好,是的,是需要結轉的。

宋生老師 解答

2025-02-18 16:00

他影響的是未分配利潤,并不是影響今年的利潤。

宋生老師 解答

2025-02-18 16:05

你好,不用客氣的了。

安安 追問

2025-02-18 15:43

是普通發票,不是專票

安安 追問

2025-02-18 15:46

是銷售費用中的運雜費

安安 追問

2025-02-18 15:47

就是想知道去年的運雜費我在1月份入了費用,然后后面匯算清繳時該怎么處理,分錄怎么做

安安 追問

2025-02-18 15:48

嗯嗯,到時候會計上還需要做其他的憑證分錄嗎

安安 追問

2025-02-18 15:50

那我1月份已經做的憑證 借:銷售費用 貸:應付賬款,是不是不對?需要沖紅

安安 追問

2025-02-18 15:52

好的感謝!還需要做  借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤嗎

安安 追問

2025-02-18 15:59

還有最后一個點不太明白,那這樣的話感覺它還是通過利潤分配影響的今年的利潤呢

安安 追問

2025-02-18 16:02

理解了,謝謝~

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相關問題討論
你好,你們是什么會計準則
2020-06-16 14:47:40
同學您好,這個只能調21年的匯算申報
2023-05-05 11:52:44
拿不來就要交50W*2.5%的企業所得是吧
2022-03-15 18:13:41
是的,理應如此,2018年扣除。
2019-01-17 13:51:11
你好, 借:銷售費用/營業外支出    貸:預計負債   借:遞延所得稅資產    貸:所得稅費用   實際發生預計負債時,做以下分錄:   借:預計負債    貸:銀行存款等
2022-04-23 07:04:26
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