老師好!我有兩個問題,1、我生產企業這個月有EXW的 問
EXW 成交方式,運保費 0 入賬:直接按報關金額做出口銷售收入,不做運保費分錄 留存單證:報關單、外銷合同、發票、裝箱單、交貨簽收記錄、收匯水單 去年 11 月報關單未申報 這個月要報:出口退稅申報 %2B 增值稅申報表(免抵退銷售額) 時間要求:現在政策出口后 4 年內都能申報退稅,不算逾期,盡快報掉就行。 答
老師,請問一下,企業所得稅匯算清繳我退了 2 萬,已經 問
您好,這個情況只能調,除非您對公司的賬很有把握,查賬沒有不補稅的 當然這個對公司的影響也很大,累計虧損沒有了 答
請問付境外服務費代扣代繳增值稅,,只知道對方公司 問
你好,在電子稅務局里面,我要辦稅---綜合信息報告里面可以操作。 答
老師,這個任職受雇日期怎么填寫呢,我們是3月份的工 問
你好,一般就是填簽合同的日期作為入職日期。 答
請問老師 之前的會計在稅務局抵扣了發票 但是賬 問
什么原因在稅務局抵扣了進項 答

企業注銷清算,要求把其他應付款調0,會計分錄如何處理。如果走營業外收入,會產生所得稅吧?未分配利潤目前為負數。求財務處理。謝謝
答: 你好,把其他應付款調整到營業外收入之后賬面未分配利潤是正數還是負數 借;其他應付款 貸;營業外收入
您好,公司注銷把其他應付款轉為營業外收入,就增加了貨幣資金,未分配利潤,其實沒有資金
答: 你好 應付轉營業外收入,不涉及貨幣資金呀 未分配利潤增加了而矣
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
2018年審計的時候其他應付款負數重分類至其他應收款,借:其他應收款 貸 其他應付款,然后費用化做審計調整 借:研發費用 貸:其他應收款 企業沒有調表也沒調賬,2019年這筆分錄要累調嗎? 借:年初未分配利潤 貸:其他應收款,這樣做對嗎
答: 是的,需要做累調的,這個分錄是正確的。









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香過無痕 追問
2018-06-05 20:33
鄒老師 解答
2018-06-05 20:34