老師請問這個人是3月13號到3月19號到公司報道嗎, 問
同學你好, 你們是幾天制工作日,26天嗎 答
老師,進項稅額轉出,就是對方開的紅字發票,稅額是32 問
你好借應交稅費進項稅額轉出32 貸應交稅費進項稅額 額32 答
更正申報了2024年企業所得稅年報,系統提示“請注 問
你好,這是提示如果匯算清繳了,沒有就不需要 答
老師,25年6月賣的貨,金額大概5400多,票沒進來,7月做 問
同學,你好 暫估紅沖,然后按照發票正常做分錄。 差額用以前年度損益調整科目 答
老師,麻煩問下,就是企業缺了60多萬的成本票,被預警 問
你好,你這里60多萬沒有票,就不能在企業所得稅稅前扣除,納稅調增60多萬。要補稅的金額就是這調增的60多萬乘以稅率5%。 答

屬于小微企業,24盈利500萬,以前年度虧損200萬,24年企業所得稅如何計算?
答: 你好,24年盈利500萬-以前彌補虧損200=300萬計算企業所得稅,納稅調整后利潤總額小于300萬,才享受小微企業減免
小微企業所得稅匯算彌補是要以前年度虧損后如還盈利才能享受小微企業優惠政策嗎?
答: 你好,如果彌補虧損之后,同時符合三個條件,是可以享受的??
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規模企業2017-2021年都是虧損,2022年也是虧損但是還沒報匯算清繳,23年2月盈利15萬,4月份的時候報季度企業所得稅是能抵嗎?,以前年度虧損可以抵掉這次的盈利,不交企業所得稅嗎?那4月份報稅的時候還要交企業所得稅是嗎?
答: 你好,你當地季度預繳申報的時候,能彌補之前年度虧損嗎??









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波斯貓 追問
2025-01-16 23:52
小正老師 解答
2025-01-17 00:03
波斯貓 追問
2025-01-17 00:10
小正老師 解答
2025-01-17 00:16