送心意

張瑞雪老師

職稱中級會計師,稅務師

2025-01-13 15:25

你好,我剛看到你的信息。

半度咖啡 追問

2025-01-13 16:29

老師問下,對方開給我們進項發票開錯了,我抵扣掉了,然后對方現在紅沖之后重新開了一張一模一樣的發票給我們。我這個進項稅金轉出,和新的發票重新入賬的分錄怎么做?

張瑞雪老師 解答

2025-01-13 16:37

就按照紅字發票,把原來的分錄紅字沖了。例如,借庫存商品(-100) 貸應付賬款-113  應交稅費-應交增值稅-進項轉出 13.然后再按照新的發票做分錄就可以了。(把發票附在后面)

半度咖啡 追問

2025-01-13 17:04

上游發票失控,稅務局讓給我們進項發票稅金轉出,這種怎么轉出?要不要轉出庫存商品,還是只轉出進項稅金?

張瑞雪老師 解答

2025-01-13 17:09

不用轉出庫存商品。稅務局應該給你們下通知書了,通知書上寫什么時候做進項轉出了么,一般都是要更正申報表的,把這個轉出的進項稅更正認證申報月,交增值稅。沒寫時間,自己查一下啥時候認證的,然后更正了,把申報表和繳納的完稅憑證送到稅務局。

半度咖啡 追問

2025-01-13 17:35

這個分錄怎么做?應付賬款做了?我現在是稅務局給我退稅退的公司基本戶?和對方的往來又對不上,麻煩寫個分錄給我參考下,謝謝。

半度咖啡 追問

2025-01-13 17:37

我寫下我做的分錄   貸  進項稅金轉出100   貸應付賬款-100    我這個做的對嗎?
但是國稅局現在退稅是退的我們基本戶也就是銀行存款,這邊往來和對方的不對,這個怎么做分錄?

張瑞雪老師 解答

2025-01-13 17:58

退稅的分錄,借其他應付款—退稅,貸應交稅費應交增值稅—多交增值稅。退稅和那個往來沒關系

張瑞雪老師 解答

2025-01-13 17:59

我問一下,這個退稅和那個失控發票進項轉出是一家公司么

張瑞雪老師 解答

2025-01-13 18:06

我寫錯了,是借其他應收款—退稅,貸應交稅費應交增值稅—多交增值稅。收到時,借銀行存款,貸其他應收款—退稅。

半度咖啡 追問

2025-01-13 18:14

老師我進項稅金轉出的分錄怎么做

半度咖啡 追問

2025-01-13 18:16

是這樣,剛開始稅務局讓我做進項稅金轉出交稅,這個分錄該怎么做?然后過了兩天又讓我申請退稅,我的對公賬戶收到了退稅的金額?這個分錄又怎么做?

半度咖啡 追問

2025-01-13 18:18

一家公司,但是我不好掛這家公司的往來,和人家往來也沒有關系,不掛往來,我掛什么科目呢

張瑞雪老師 解答

2025-01-13 18:20

進項轉出的增值稅記入成本中,借相關成本費用,貸應交稅費應交增值稅進項轉出。

半度咖啡 追問

2025-01-13 18:21

具體是這樣:
這張發票我入賬做的是 
借 1405庫存商品   1000 
     應交稅費-進項稅金   130
        貸   應付賬款-A公司   1130
國稅局讓我轉出進項稅金130,我轉出了,這個分錄怎么做?
還有就是過了兩天她又給我退稅了,這個分錄怎么做?

張瑞雪老師 解答

2025-01-13 18:22

都交稅了,為啥又讓申請退稅?

張瑞雪老師 解答

2025-01-13 18:22

退稅,就是借其他應收款—退稅,貸應交稅費應交增值稅—多交增值稅。收到時,借銀行存款,貸其他應收款—退稅。

張瑞雪老師 解答

2025-01-13 18:29

轉出分錄,借庫存商品130,貸應交稅費應交增值稅進項轉出130。

張瑞雪老師 解答

2025-01-13 18:29

退稅,借:其他應收款—退稅130,貸應交稅費應交增值稅—多交增值稅130。收到時,借銀行存款130,貸其他應收款—退稅130。

張瑞雪老師 解答

2025-01-13 18:31

這稅務局這是干啥了,瞎折騰。

半度咖啡 追問

2025-01-13 18:32

過了兩天說什么又解控了,折騰了兩遍。 借庫存商品130,貸應交稅費應交增值稅進項轉出  這樣不是我庫存商品變多了,我這個是產成品當時入賬的,現在入賬數量怎么弄,還寫一臺,還是不寫數量?

半度咖啡 追問

2025-01-13 18:35

交的增值稅里面有增值稅和附加稅,這個退稅里面也還有城建稅,也就是稅金和附加這塊,這個在分錄里面怎么體現?

張瑞雪老師 解答

2025-01-13 18:46

不寫數量,再直接記入借主營業務成本130,貸庫存商品130(直接轉到損益中)。退稅,借:其他應收款—退稅130+130*7%,貸應交稅費應交增值稅—多交增值稅130,借稅金及附加—城建稅   —130*7%。

張瑞雪老師 解答

2025-01-13 18:47

城建稅和附加直接沖稅金及附加就可以了。

半度咖啡 追問

2025-01-13 18:47

老師您能分下來給我寫嗎,這樣我看不大懂

張瑞雪老師 解答

2025-01-13 18:53

第一個,進項轉出,借庫存商品130,貸應交稅費應交增值稅多交增值稅130;借主營業務成本130,貸庫存商品130。

張瑞雪老師 解答

2025-01-13 18:55

第一個,進項轉出,借庫存商品130,貸應交稅費應交增值稅—進項轉出130;借主營業務成本130,貸庫存商品130。

張瑞雪老師 解答

2025-01-13 18:55

上面那個科目寫錯了。

張瑞雪老師 解答

2025-01-13 18:56

退稅,借:其他應收款—退稅130+130*7%,借:稅金及附加—城建稅 —130*7%,貸應交稅費應交增值稅—多交增值稅130。

半度咖啡 追問

2025-01-13 19:14

那我這樣不是庫存商品增加了? 但是后面他稅金又退給我了,這個庫存要耗掉嗎?

半度咖啡 追問

2025-01-13 19:15

我現在還是在糾結這個庫存商品,這個后續退稅了,庫存商品轉入到損益了,不是多出來了?如果不退稅沒問題,但是退稅了,不是庫存多了嗎?

半度咖啡 追問

2025-01-13 19:28

我進項稅金轉出后當月結轉是這樣:
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)   130
貸:應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅   130
借:應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅    130
貸:應交稅費_未交增值稅  130
你那下面交稅的我不大看得懂

張瑞雪老師 解答

2025-01-13 19:28

我明白你糾結的點了。如果是一般的公司往來可以紅沖,但是那是稅務局的國家金庫,稅入庫和出庫是不一樣的。所以,我們只能按照會計準則處理了。

半度咖啡 追問

2025-01-13 19:32

老師你按我這個上面結轉后的做做看,怎么做?
我銀行流水繳納了一筆?怎么做分錄
然后退款了一筆?怎么做分錄
最關鍵的是庫存轉到損益了?這個怎么做?不應該有的庫存

張瑞雪老師 解答

2025-01-13 19:43

繳納分錄:(我看到你那個結轉分錄了,更能說明這轉出的事,還是按照你這個吧,后面我接你的寫的)借應交稅費未交增值稅130,貸銀行存款130;計提附加稅—城建稅等,貸應交稅費城建稅等;借應交稅費城建稅等,貸銀行存款。

張瑞雪老師 解答

2025-01-13 19:45

退稅的分錄,還是我寫的這個。借:其他應收款—退稅130+130*7%,借:稅金及附加—城建稅 —130*7%,貸應交稅費應交增值稅—多交增值稅130。(由于那個進項轉出沒記入成本中,就不存在結轉到損益的情況了。)所以,問題就是要相互討論一下,都進步長經驗了。

張瑞雪老師 解答

2025-01-13 19:47

收到退稅時,借銀行存款,貸其他應收款—退稅。

張瑞雪老師 解答

2025-01-13 19:54

那退稅為什么用應交稅費—應交增值稅—多交增值稅,我也跟你討論一下吧,是因為增值稅申報表也有體現的,下個月,你可以看看1月的申報表主表第24行,期初應交增值稅,它會多出來個-130,它會一直掛在這期初,是有痕跡的。(這也是稅入國家金庫和退稅從國家金庫出是不一樣的。)

半度咖啡 追問

2025-01-13 20:01

我這個庫存怎么弄?我接著稅金繳納退稅之后,各科目結轉分錄:
借方: 應交稅費_未交增值稅
貸方:庫存商品
庫存我覺得不應該有,我把庫存沖回了

半度咖啡 追問

2025-01-13 20:03

我這樣做之后,增值稅各科目是平的,庫存也消耗掉了

張瑞雪老師 解答

2025-01-13 20:04

你把這個憑證刪除就可以了。剛才說的這個業務處理都不涉及庫存商品。

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相關問題討論
你好,我剛看到你的信息。
2025-01-13 15:25:53
你好 用價稅合計的金額10萬/含稅的單價 =開票的數量
2019-08-13 09:29:01
您好,根據您的題目B
2024-01-19 17:55:31
同學你好,請稍等為你解答
2022-03-04 11:44:02
你好,,分錄較多,做好發給你
2022-02-24 11:28:02
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