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優秀的路人
于2025-01-10 14:15 發布 ??168次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2025-01-10 14:16
你好,你這個做紅字憑證沖減。
優秀的路人 追問
2025-01-10 14:19
借庫存商品負數 貸應付賬款暫估負數,還是以前年度損益調整
宋生老師 解答
2025-01-10 14:20
你好,這個是應付賬款。
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去年的暫估已經調增交稅,發票確定來不了了,應付賬款暫估怎么做分錄
答: 你好,你這個做紅字憑證沖減。
新注冊公司銀行流水有筆設備款20萬,票到5萬(普票),付款時,已做借:應付賬款20萬,貸:銀存20萬,發票該怎么做分錄
答: 借固定資產 50000貸預付賬款50000
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,返利開在發票上的怎么做賬啊,開了10000塊的正數,然后再充了8000,實際付款2000,這要怎么做分錄
答: 你好,按2000作為你的收入處理。
應付賬款有優惠 怎么做分錄
討論
公司借個人款償還應付賬款怎么做分錄
老師你好,應付賬款為負數,事實是錢貨兩清,想做平該怎么做分錄?
付應付賬款,發票收到,分錄怎么做?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
★ 4.99 解題: 298642 個
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優秀的路人 追問
2025-01-10 14:19
宋生老師 解答
2025-01-10 14:20