送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2025-01-10 14:16

你好,你這個做紅字憑證沖減。

優秀的路人 追問

2025-01-10 14:19

借庫存商品負數  貸應付賬款暫估負數,還是以前年度損益調整

宋生老師 解答

2025-01-10 14:20

你好,這個是應付賬款。

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相關問題討論
你好,你這個做紅字憑證沖減。
2025-01-10 14:16:18
借固定資產 50000貸預付賬款50000
2024-04-16 10:01:44
您好 請問購貨的時候分錄怎么寫的
2022-04-14 09:25:02
你好,按2000作為你的收入處理。
2022-03-09 21:55:46
您好,您若未通過應付賬款暫估核算,則發票收到后,直接在借:臨時設施,貸,應付賬款(紅字)分錄后附即可。
2020-06-23 16:20:05
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