送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2025-01-07 15:50

你好,這個車輛你當時是做的固定資產是不是

傻傻的百褶裙 追問

2025-01-07 15:53

是的  我們固定資

宋生老師 解答

2025-01-07 15:54

你好,這個需要做固定資產清理。

宋生老師 解答

2025-01-07 15:54

1.固定資產轉入清理

借:固定資產清理

       累計折舊

       固定資產減值準備

貸:固定資產

2.發生的清理費用

借:固定資產清理

貸:銀行存款

3.出售收入、殘料等的處理

借:銀行存款/原材料等

貸:固定資產清理

       應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)

傻傻的百褶裙 追問

2025-01-07 15:58

這樣處理了  會有稅會差異對吧?

宋生老師 解答

2025-01-07 15:59

你好,是的,這個最終的差異計入到營業外收支。

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相關問題討論
你好,這個車輛你當時是做的固定資產是不是
2025-01-07 15:50:00
借:固定資產清理 累計折舊 固定資產減值準備 貸:固定資產 借:銀行存款 貸:固定資產清理 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 資產處置損益(如果賣虧了在借方)
2020-06-12 10:31:14
你好,你處置的價格/1.01乘以1%。
2023-10-20 09:34:54
銷售車輛可以用不超過15萬的
2022-02-21 12:42:53
清理殘值 借:固定資產清理? ?原值-折舊 ????? 累計折舊 貸:固定資產 變賣開票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產清理 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(如果你們公司是一般納稅人購入時已經抵扣進項按13%;如果未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規模按1% 把固定資產清理科目結轉余額平 借:營業外支出 貸:固定資產清理 或 借:固定資產清理 貸:營業外收入
2025-03-05 16:56:15
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