在建工程先付款未有發票怎樣做分錄
答:1、購買用作在建工程的工程物資,現金全額支付,貨已到,發票未到,會計分錄怎么做?
借:預付賬款--XX
貸:庫存現金

之后發票到了的分錄又該怎么做?
借:工程物資--XX
貸:預付賬款--XX
2、工程物資下面需要設置"-暫估"明細科目嗎?如果有,需要月末暫估入賬,下月初回沖嗎?--是的
暫估時
借:工程物資--暫估
貸:應付賬款--暫估
下月沖加時
借:工程物資--暫估 (紅字)
貸:應付賬款--暫估 (紅字)
先取得發票后支付工程尾款的會計處理怎么做?
支付工程款,應計入在建工程科目
對于支付工程尾款,其會計分錄寫法如下:
借:在建工程
貸:銀行存款
如果是牽扯到發票的情況,則這樣做:
如果發票沒打
借:預付賬款
貸:銀行存款
發票到了,再
借:在建工程
貸:預付賬款
以上詳細介紹了在建工程先付款未有發票怎樣做分錄,也講了先取得發票后支付工程尾款的會計處理怎么做?如果你是一位在建工程的會計人員,最好是及時關注一下這兩種情況,明白了怎么處理可以在實務中更好的操作.如果你對本文介紹還不滿足,建議咨詢會計學堂在線老師.








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