增值稅申報并扣款發現數據有誤應該怎么處理呢?
答:增值稅申報并扣款發現數據有誤,可以填寫攜帶需要修改的增值稅申報表(加蓋公章),到主管稅務機關辦稅服務廳即可辦理修改、更正或補充申報,同時提醒您如果存在少繳補繳稅款,超過申報期可能有滯納金產生。
值得一提,因銷項稅額匯總數據四舍五入的原因,可能出現申報的銷項稅額與實際抄報稅額出現微小誤差,誤差在1元以內的,是允許納稅人正常申報的。

不過,如果是增值稅申報表發現數據有誤,已提交但未正式申報,其具體的處理如下:
在申報期內,如果增值稅申報表已經在網上辦稅大廳提交,但還未正式申報,發現您填報的數據有誤,請聯系主管稅務機關工作人員退回“已提交”的增值稅申報表,并進行數據修改、保存,同時要重新進行增值稅申報表提交和遠程清卡的操作。
看完了會計學堂的上述分析,對于增值稅申報并扣款發現數據有誤的處理方法,您現在清楚了具體的做法了沒?想要知道更多會計方面的知識,微信趕緊關注“會計情報局”。








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