增值稅普票稅率開錯了如何補救

2019-02-22 00:32 來源:網友分享
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最近有不少的學員在咨詢我們老師這么一個問題:增值稅普票稅率開錯了如何補救?那么開錯了的增值稅發票能不能直接作廢?怎么操作這個問題,可以來看一看會計學堂老師是怎么解答的吧!

增值稅普票稅率開錯了如何補救

答:增值稅普通發票開具錯誤

(一)開具時發現有誤的,可即時作廢。

(二)如果跨月了不能作廢,可以直接開具紅字增值稅普通發票,再開具正確藍字增值稅普通發票。

但提醒大家:納稅人需要開具紅字增值稅普通發票的,必須收回原發票并注明“作廢”字樣或取得對方有效證明。

增值稅發票稅率(征收率)開具錯誤:

1.納稅人應持《增值稅納稅申報表》等相關資料至辦稅服務廳綜合服務窗口按適用稅率或征收率申報繳納增值稅;

2.次月開具紅字發票,再開具正確的藍字發票;

3.如形成多繳稅款,納稅人可以申請退稅,也可留抵后期應納稅額。

4.稅控設備因申報比對不符被鎖定,納稅人應憑稅務機關出具的異常轉辦單,到辦稅服務廳綜合服務窗口解鎖稅控設備并清卡。

增值稅普票稅率開錯了如何補救

增值稅和普通發票的稅率個是多少?

如果你單位是一般納稅人,增值稅稅率是17%,不管開增值稅專用發票,還是開增值稅普通發票,增值稅稅率都是17%。

如果你單位是小規模納稅人,只能開增值稅普通發票,增值稅稅率是3%。如果要開增值稅專用發票,可以到稅務局代開發票,代開發票的增值稅稅率也是3%。

開何種發票,稅率是一樣的。只是開票的對象不同,需要開不同的發票。

比如:對方是一般納稅人,就會要求你開增值稅票,它才可以抵扣進項稅;對方是小規模納稅人,就不會非要求你開增值稅票,因為給他開了,他也抵扣不了;對方如果是營業稅納稅人的話,你就是想給他開增值稅發票也不行,他就沒有一般納稅的納稅代碼,也就只能開普通發票了。

增值稅普票稅率開錯了如何補救?希望小編介紹的上文這些內容,大家都可以理解了。如果你們還有其他的會計問題,不妨直接來找我們提問。

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