上月已經暫估周轉材料下個月要怎么做

2018-08-20 17:46 來源:網友分享
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關于跨月份或者是跨年度這樣的會計處理,可能是很多的剛剛入門會計的難題。所以今天小編著重來說一說這個內容:上月已經暫估周轉材料下個月要怎么做?

上月已經暫估周轉材料下個月要怎么做

答:上月已做暫估入庫,次月初,沖回暫估入庫成本,以紅字編制如下分錄:

借:庫存商品

貸:應付賬款--暫估款

取得發票后,編制正式入帳分錄:

借:庫存商品

借:應交稅金--應交增值稅(進項稅額)

貸:應付賬款--**公司 等

上月已經暫估周轉材料下個月要怎么做

上個月暫估少了這個月咋做會計分錄?

1、這個月收到發票,先將上月暫估憑證沖銷,按發票入賬即可;

2、這個月仍然沒有收到發票,先將上月暫估憑證沖銷,再按正確的數據進行暫估入賬。

在處理完“上月已經暫估周轉材料下個月要怎么做”這個內容之后,不知道你們對這個內容還有其他的什么疑問嗎?如果沒有其他的疑問,還可以訪問我們的會計學堂!

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