銷售稅金多計提怎么處理?
答:1、做一個相反的分錄:
借:XX應付款
貸:管理費用——董事會費/主營業務成本——工程維修費
2、還是用“以前年度損益”。
借:XX應付款
貸:以前年度損益

多計提的銷項稅怎么處理?
1、銷項稅一般都是按發票開出的稅額做帳的,不存在計提的情況的,如果是少交了要補交的,如果是帳務處理導致多計銷項稅了,只要做帳調整過來就好
2、借:銀行存款/應收帳款
貸:主營業務收入
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅
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