計提的印花稅在繳納時少了怎么做賬?

2018-05-17 10:00 來源:網友分享
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什么是印花稅?計提的印花稅在繳納時少了怎么做賬?怎么做會計分錄?會計人員對這些問題應該是很關心的,尤其是會計新手更是如此.如果你想掌握這一知識點,不要錯過本文了哦.

計提的印花稅在繳納時少了怎么做賬?

什么是印花稅?

印花稅是對經濟活動和經濟交往中設立、領受具有法律效力的憑證的行為所征收的一種稅.因采用在應稅憑證上粘貼印花稅票作為完稅的標志而得名.印花稅的納稅人包括在中國境內設立、領受規定的經濟憑證的企業、行政單位、事業單位、軍事單位、社會團體、其他單位、個體工商戶和其他個人.

發現上月印花稅計提少了,怎么處理?

補提補交:借管理費用,貸應交稅費-應交印花稅

計提本月印花稅怎么做會計分錄?

計提的時候,一樣過應交稅金或應繳稅費科目

借:管理費用-印花稅

貸:應交稅金或應繳稅費-印花稅

交的時候

借:應交稅金或應繳稅費-印花稅

貸:銀行存款

因為現在有些企業交印花稅是根據收入來計算印花稅,或簽訂了大額合同按月分期繳納,所以計提印花稅也是可以的

計提的印花稅在繳納時少了怎么做賬?

以前的印花稅是根據合同交,就不存在計提的問題

關于印花稅如何做會計分錄

計提時

借:管理費用-印花稅

貸:應交稅金-應交印花稅

申報繳納后

借:應交稅金-應交印花稅

貸:銀行存款(或現金)

今年補交去年的印花稅,應該怎么做賬?

借:應繳稅費.

貸:銀行存款.

借:管理費用或以前年度損益調整.

貸:應繳稅費

以上金額不大可不必入"以前年度損益調整"而只需入管理費用,金額較大應入"以前年度損益調整"

發現上月印花稅計提少了,怎么處理?計提的印花稅在繳納時少了怎么做賬?這些問題都是一環扣一環的,相應的會計分錄在文中也提及到了,有需要了解的朋友們可以仔細揣摩揣摩,弄清楚其中的來由.這樣以后操作起來就得心應手了.

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