
用友U8反結賬的操作步驟如下:
1、登錄用友U8財務管理系統,打開財務會計模塊;
2、定位到指定會計期間,點擊菜單欄的“憑證-憑證處理-反結賬處理”;
3、在彈出的反結賬窗口中,點擊“清空結賬號”按鈕,輸入反結賬憑證號,點擊“確定”;
4、在出現的提示窗口中,點擊“是”;
5、反結賬操作完成后,在查詢窗口中,可以查看到已經反結賬的憑證,確認無誤后,再點擊“結賬”按鈕,完成對反結賬憑證的所有操作。
拓展:反結賬是會計系統一項重要的操作,一般用于完善會計憑證,修改某筆憑證,或是將已結賬的憑證重新變更時使用。反結賬完成后,原憑證狀態將變為未審核狀態,且反結賬后的憑證號將重新生成。











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