
反記賬就是在正常財務核算處理完成后,經過計算機處理得出與實際原始憑證不符的賬目及金額,把這些反常的賬目及金額集中在一起,將其統一地核銷掉,把會計賬目恢復到正確的狀態,處理完成之后再形成一張新的總帳,這個過程就叫作反記賬。
在用友U8中,反記賬的操作是這樣的:首先登錄用友U8系統,在會計憑證模塊中找到“反記賬”項,點擊“反記賬”,系統會彈出反記賬窗口;然后輸入反記賬憑證號,輸入相應的憑證金額,選擇相應的科目,將相應的金額記入新憑證,然后點擊反記賬按鈕,就可以完成反記賬操作。
如果發現記賬后總賬不平衡,可以重新進行記賬,再次檢查總賬是否平衡,如果重新記賬后仍不平衡,就可以通過反記賬來處理,用友U8提供的反記賬功能,可以很方便的完成這一步驟。
拓展知識:
反記賬是會計核算過程中的一個重要環節,是維護賬簿正確性,確保賬目準確的重要手段,可以及時發現會計錯誤并進行核銷,有效防止因會計錯誤而帶來的損失。因此,在用友U8系統中,要及時完成反記賬,檢查賬簿的正確性。














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