外貿退稅發票紅字信息填寫申報表方法指南

2018-09-12 17:57 來源:網友分享
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外貿退稅發票紅字信息的填寫申報表方法,本篇文章給您整理了具體的技巧。同時還有相關的政策規定,小編提醒您,在開票介面的上方有個“負數”,里面有兩個選項如果您感興趣的話,不要錯過了本文的精彩內容。

外貿退稅發票紅字信息填寫申報表方法指南

:開具紅字發票后一般要開對應正確的藍字發票,一正一負抵消了,不用管,其它的正常報,附表不體現,主表也就沒有。發票量大的企業經常有紅字發票,注意了。

根據國家稅務總局2013年第12號公告第二條第五項規定:2013年5月1日以后報關出口的貨物(以出口貨物報關單上的出口日期為準),出口企業或其他單位申報出口退(免)稅提供的出口貨物報關單上的第一計量單位、第二計量單位,及出口企業申報的計量單位,至少有一個應同與其匹配的增值稅專用發票上的計量單位相符,且上述出口貨物報關單、增值稅專用發票上的商品名稱須相符,否則不得申報出口退(免)稅。

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如屬同一貨物的多種零部件需要合并報關為同一商品名稱的,企業應將出口貨物報關單、增值稅專用發票上不同商品名稱的相關性及不同計量單位的折算標準向主管稅務機關書面報告,經主管稅務機關確認后,可申報退(免)稅。

對于外貿退稅發票紅字信息填寫申報表方法,可以這樣操作:

在航天稅控系統,進入后,在工具欄找到開具紅字發票-----進入----按提示操作即可。

在開票系統里點開票,在開票介面的上方有個“負數”,里面有兩個選項,如果稅局給你的通知單是紙質的,你就選“直接填開”,輸入通知單上的數據,如果稅局給的是電子檔的通知單,你就選“導入”,然后開具一張負數發票,就沖銷了以前那筆。

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